你好,您如果覺得進項稅已經(jīng)夠的話,可以計入 應(yīng)交稅費——待認證進項稅額
老師:我這個月開票少,增值稅取得進項多,是不是都要認證?若不認證掉,我的材料款已經(jīng)轉(zhuǎn)掉了,這個怎么處理?8
老師好,我家是賣潤滑油企業(yè),這月單位一般納稅人轉(zhuǎn)為小規(guī)模,增值稅購貨,11月份的有3.5萬未認證得進項發(fā)票,該怎么辦,11月,我家收入878000.已經(jīng)認證了853500.決定交5116.11的增值稅 老師你看11月還用交增值稅嗎?如果都認證了 不交增值稅,那留底的進項稅怎么辦?,還是這月剩下的進項發(fā)票不認證 ,那怎么處理
老師,2018年購入的材料,取得增值稅專用發(fā)票,當(dāng)年已經(jīng)認證抵扣,我們公司也是正常的業(yè)務(wù)往來,有合同有轉(zhuǎn)款。今年9月份被稅局認定為虛開發(fā)票,進項稅額轉(zhuǎn)出,那這樣的賬務(wù)怎么處理。
老師,原材料進項發(fā)票,發(fā)票已經(jīng)到我手里面了,但是發(fā)票必須下個月抵扣認證,原材料必須這個月先入賬,這個分錄怎么處理?
老師您好,我們上個月開出的增值稅專用發(fā)票,這個月對方退貨了,發(fā)票我是不是得要回來?而且對方已經(jīng)認證抵扣了,得怎么處理?。?/p>
你好,老師,銀行手續(xù)費、銀行貸款,開具過來的專票,能抵扣嗎?
老師,我們廠買的模具,價值2000--10萬不等,這種我應(yīng)該是怎么做賬呢
老師,假如A公司開進來一張房租發(fā)票,30萬,這個房租發(fā)票是在2023.1.1-2025.12.31期間的,23年和24年沒有計提房租,我現(xiàn)在25年是一次性入賬嗎
老師您好,想請教一下老師,就是我們公司有個關(guān)聯(lián)企業(yè),建筑行業(yè),我們的工人是通用的,現(xiàn)在是我開了一張勞務(wù)費發(fā)票給別的企業(yè),老師,我的工人可以分兩個公司嗎?因為超過30人會有殘保金
老師 問下 取得火車票2張和飛機票4張 填寫進項附表二時計算進項稅額 填寫8B欄次和10欄次 6 不含稅額 稅額 對嗎?
老師,公司哪些人不用交社保?社保新規(guī)在哪里能找到?
收到建筑服務(wù)安裝服務(wù)費發(fā)票,怎么繳納印花稅?
因供應(yīng)商走逃失聯(lián)問題,稅局讓將去年賣品進項稅在今年轉(zhuǎn)出,怎么賬務(wù)及稅務(wù)處理
建筑公司若是要銷售材料,需要什么資料或手續(xù)
老師 我想問下你 就是結(jié)轉(zhuǎn)成本的話 在沒有正規(guī)統(tǒng)計的情況下怎么大概的結(jié)轉(zhuǎn)成本呀