借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
去年查帳,稅務(wù)局認(rèn)為我?guī)齑嫣?,讓我進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出一部分,我把產(chǎn)成品轉(zhuǎn)出來了,放在待處理財(cái)產(chǎn)損益科目里了,年末沒處理,今年我想把它處理了,走到其他應(yīng)收款里行不?
老師,請(qǐng)問去年11月收到發(fā)票一批,這個(gè)月被稅局告知,供應(yīng)商出逃,要求補(bǔ)稅,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,主要是涉及金額有點(diǎn)大,這種怎么處理?
請(qǐng)教老師:去年9月份一張運(yùn)費(fèi)發(fā)票已入賬進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣!今年6月份發(fā)現(xiàn)上游單位走逃!稅務(wù)局要求進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,6月份的賬目中已將進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出!現(xiàn)在要求同時(shí)將成本也轉(zhuǎn)出,補(bǔ)交企業(yè)所得稅!請(qǐng)問,成本轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
稅務(wù)局通知我們的上級(jí)供應(yīng)商走逃,讓我們把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這個(gè)賬務(wù)怎么處理呢
稅務(wù)局通知我們的上級(jí)供應(yīng)商走逃,讓我們把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這個(gè)賬務(wù)怎么處理呢
老師 我想問下你 就是結(jié)轉(zhuǎn)成本的話 在沒有正規(guī)統(tǒng)計(jì)的情況下怎么大概的結(jié)轉(zhuǎn)成本呀
請(qǐng)問員工出事了,家屬要過去探望,家屬的機(jī)票公司承擔(dān)嗎?
老師,我們?cè)诠靖浇饬艘惶追浚饕糜跁?huì)務(wù),偶有用于招待和供員工休息,這樣的話,我們可以走會(huì)務(wù)費(fèi)嗎?做進(jìn)項(xiàng)抵扣?
老師,我們政府下面有個(gè)村鎮(zhèn)投資開發(fā)公司,以前都是用來走項(xiàng)目的,沒有收益,然后去年有做一個(gè)充電樁的項(xiàng)目,今年開始有收入,這種要怎么做賬呢?是不是前期關(guān)于支付充電樁和停車場(chǎng)的項(xiàng)目支出都可以算作是費(fèi)用?以前做的項(xiàng)目款都是直接做到專項(xiàng)應(yīng)付款里了
就是我公司一般納稅人有一個(gè)項(xiàng)目,有個(gè)部分貨款是用這個(gè)房子擔(dān)保的。但我這個(gè)房子開進(jìn)來普票,跟我們貨物開發(fā)票出去的那個(gè)這個(gè)名字也不一樣。我在想他這個(gè)如果要抵那個(gè)我們的那個(gè)貨款跟開出去的那個(gè)發(fā)票,我們就是不是要簽一個(gè)什么三方協(xié)議???
老師你好,個(gè)體戶是做代加工假發(fā),只涉及加工費(fèi),找的是個(gè)人加工,沒有成本發(fā)票,現(xiàn)在稅務(wù)局讓個(gè)人去稅務(wù)開發(fā)票,那么這個(gè)人需要承擔(dān)多少稅款?
請(qǐng)問公司給員工發(fā)的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助是什么意思?怎么入帳
專門借款 資本化金額=資本化期間-閑置收益 借:在建工程 銀行存款 貸:長(zhǎng)期借款-應(yīng)計(jì)利息 費(fèi)用化金額=費(fèi)用化期間-閑置收益 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 銀行存款 貸:長(zhǎng)期借款-應(yīng)計(jì)利息 老師我想問一下閑置收益,目前費(fèi)用化和資本化,基本都用銀行存款?什么情況用應(yīng)收利息
中途建賬的一般納稅人,上個(gè)應(yīng)交的稅款作為期初,應(yīng)該放哪個(gè)科目,因?yàn)橄聜€(gè)月銀行要扣繳
老師,我是半路交接的公司,7月份開始用另一個(gè)軟件做賬出的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表。然后按照咱們快賬老師教的,資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)我是按照6月30號(hào)的期末數(shù)錄進(jìn)來的,那我9月份報(bào)這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候,它跟前兩個(gè)季度的資產(chǎn)負(fù)債表那個(gè)期初數(shù)不一樣的,這樣報(bào)可以嗎?
老師能具體一點(diǎn)嗎
賬務(wù)和稅務(wù)處理的分別處理