你好 沒發(fā)票正常做賬是可以的 , 不過(guò)沒有發(fā)票不能所得稅前扣除 ,年度匯算清繳時(shí)調(diào)整應(yīng)納稅所得額交企業(yè)所得稅 !
我們廠子購(gòu)入一臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備,供應(yīng)商來(lái)人為我們安裝,這期間為安裝人員發(fā)生的餐費(fèi)和住宿費(fèi),沒有開具正式的發(fā)票,可以記入固定資產(chǎn)成本里嗎?
我們廠子購(gòu)入一臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備,供應(yīng)商來(lái)人為我們安裝,這期間為安裝人員發(fā)生的餐費(fèi)和住宿費(fèi),沒有開具正式的發(fā)票,可以記入固定資產(chǎn)成本里嗎?
老師,我上個(gè)月買了一臺(tái)二手設(shè)備,沒有發(fā)票,這個(gè)月安裝好了,我沒有進(jìn)固定資產(chǎn),我直接進(jìn)的研發(fā)費(fèi)用,安裝設(shè)備的人員的路費(fèi),住宿費(fèi),餐費(fèi),我入的是研發(fā)費(fèi)用的服務(wù)費(fèi),這樣做可以嗎?
公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅率為13%,發(fā)生固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)如下: 資料一:2020年4月甲公司購(gòu)入設(shè)備,安裝某生產(chǎn)線。該設(shè)備購(gòu)買價(jià)格為1000 萬(wàn)元,增值稅稅額為130萬(wàn)元,支付保險(xiǎn)費(fèi)6萬(wàn)元,運(yùn)雜費(fèi)4萬(wàn)元。 資料二:該生產(chǎn)線安裝期間,領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料的實(shí)際成本為100萬(wàn)元,發(fā)生安裝工人薪酬10萬(wàn)元。此外為達(dá)到正常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生測(cè)試費(fèi)7萬(wàn)元,外聘專業(yè)人員服務(wù)費(fèi)3萬(wàn)元,均以銀行存款支付。 資料三:2020年6月該生產(chǎn)線已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。 要求:根據(jù)上述資料編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄____。
資料會(huì)計(jì)分錄題A公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,該公司12月份發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下,請(qǐng)根據(jù)資料編制會(huì)計(jì)分錄。11.以銀行存款預(yù)付購(gòu)貨款8000元。12.廠部職工李豐出差回來(lái),報(bào)銷差旅費(fèi)1200元,交回現(xiàn)金300元,結(jié)清前借款項(xiàng)。13.購(gòu)入一項(xiàng)需要安裝的固定資產(chǎn),支付專用發(fā)票所列設(shè)備總價(jià)款500000元,增值稅額6500元;普通發(fā)票所列包裝費(fèi)和裝卸費(fèi)5000元。設(shè)備安裝過(guò)程領(lǐng)用原材料20000元,應(yīng)負(fù)擔(dān)的安裝人員的工資費(fèi)用50000元?,F(xiàn)設(shè)備安裝完畢,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),結(jié)轉(zhuǎn)此項(xiàng)固定資產(chǎn)的成本。15.出租商標(biāo)權(quán)一項(xiàng),本期取得收入10000元,增值稅600元,價(jià)稅款存入銀行。
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老師,注會(huì)戰(zhàn)略中的分銷和營(yíng)銷有什么區(qū)別?
個(gè)體工商戶的經(jīng)營(yíng)個(gè)稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營(yíng)者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購(gòu)國(guó)內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營(yíng)業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
那還是不要入到外賬里吧!不然匯算清繳不就麻煩了
你好 ,也可以不入賬里