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                                    我想問你個問題,就是我公司注冊資金是300萬元,從注冊時間2014年9月到現(xiàn)在,從中提現(xiàn)出我自己的私賬卡掛著賬320萬左右提現(xiàn)出來的金額,現(xiàn)在掛著其他應收賬款科目,這樣對公司和稅務有沒有影響
老師,我們公司2006年注冊的時候,實收資本是550萬,當時是實繳制,公司當時注冊的時候打進去550萬,幫我們注冊的財務公司過后又幫我們轉出去了,注冊時:借:銀行 550萬 貸:實收資本 550萬,轉出去的時候沒有記賬,銀行賬戶一直掛著銀行存款550萬,因為公司打算注銷了,后來我在2014年的時候,做了一筆:借:其他應收款 550萬,貸:銀行 550萬,把銀行存款做平了,因為考慮要注銷,我聽其他同行財務教我,2022年8月我把這筆550萬,做了壞賬損失,然后現(xiàn)在做2022年匯算清繳的時候,不稅前扣除調(diào)增,我這樣處理這筆550萬的款項,會有問題嗎?
老師,我公司是合伙制的小企業(yè),一般人,是運輸公司。2人合伙,一個是法人,另個是兼做出納,我是內(nèi)帳會計。外賬是代賬公司做。公司是去年5月份開始運營,有個兼職會計,做到8月份就走了,我是去年12月份接手的,中間一段一直空著,資料也不齊全?,F(xiàn)在是出納叫法人提供一下他的卡號,出納從公賬上打十萬到他法人的卡號上,然后法人又從這張卡上把這十萬返還到出納私賬上。出納的這個私賬其實就是公司的庫存現(xiàn)金賬,和她個人的賬沒有關系。老師,我想問的是出納可以這樣做嗎?
老師,我是一家常鑫運輸公司的內(nèi)賬會計,一般人,2個老板合伙。其中一個兼公司出納。去年5月開始運營,有一個兼職會計做到8月份就走了。一直空著,我是去年11月中旬開始接手的。老板告訴我,先不管前面的賬。公司一個公賬,一個私賬。那個私賬就是公司的庫存現(xiàn)金,我就按照自己的思路一直做到現(xiàn)在。我整理了一下,發(fā)現(xiàn)了她現(xiàn)金為什么成負數(shù)了。剛開始成立時,兩個老板都往公賬里投錢吧,一個老板備注了注冊資金,有的寫了往來,還有空著的。另一個老板兼出納的也備注了注冊資金,往來,備用金和轉賬。是五花八門。那個兼職的會計也做了實收資本,其他的全部算作往來款用其他應付款科目。5一6月份沒有發(fā)生司機的費用開支,從7月份開始有司機的費用開支,她就一筆寫現(xiàn)金費用開支,結果現(xiàn)金就成負數(shù)了
老師,我運輸有限公司是一般人,2人合伙制,每人注冊資金55萬元共計110萬元。然后,其中一人另出資759700元到公司公賬(備注:備用金),另外一人另出資925700元到公司公賬(備注:跨行轉出),他們也是初次合伙,不知道怎么備注。公司成立于2022年6月開始營運。當時的會計除了實收資本,其他的都做往來處理,用其他應付款。實際上老板們另出資的都是他們的錢,可是從6月24日開始、公司就用出納一張卡做為公司私賬,規(guī)定私賬卡里的錢用于無票的開支費用。結果7月底支付司機的費用78000元,會計借方做成本/費用貸方做庫存現(xiàn)金。這樣一來,庫存現(xiàn)金就成負數(shù)了。我就在想現(xiàn)金的來源在哪?怎么沒有現(xiàn)金的增加方,老師,你幫我分析分析
 
                老師比如截止現(xiàn)在盈利了,如果這季想做虧損,在最后匯算還得盈利對嗎,不然會有退稅,這種情況,是不是還不如下一年做虧損
老師我們是貨代,取得9 得運費發(fā)票,給客戶開代理運雜費9專票,開什么項目,屬于經(jīng)紀代理還是什么 ,之前我們沒開過9的專票,稅務局讓我們更正,按照什么項目開
老師,我們廠的設備想做個資產(chǎn)評估賣給我們另外一個廠,另外一個廠剛起步,這樣是不用全部的設備賣過去,不用全部做資產(chǎn)評估吧?
用工單位雇傭的員工已經(jīng)按照靈活就業(yè)繳納社保了,還需要以用人單位的身份為員工繳納社保嗎?不繳納違法嗎?政策依據(jù)是什么
我們資金來源寫的財政補助,然后開辦資金100萬元,這個做賬做到那個科目合理合規(guī)?需要交稅?
可以找到加權老師么老師
老師:公司租賃個人車輛,每月租金450元,按月開發(fā)票,個稅和增值稅都沒有。如果年末一次開具1年的5400元租賃費,是不是就要交個稅和增值稅?
老師,你好。我們公司開設鮮花銷售業(yè)務,直接在云南種花的個人那里進貨,他們不能開票給我們公司。怎么辦
請問下,已經(jīng)勾選抵扣的發(fā)票,需要做進項轉出,賬務怎么處理,電子稅務局需要什么申報處理嗎
個體工商戶營業(yè)執(zhí)照注銷,四川網(wǎng)上怎么注銷的!需要交營業(yè)執(zhí)照回去嗎?