你好同學(xué),結(jié)轉(zhuǎn)成本的是在銷售之后直接結(jié)轉(zhuǎn)就好了,你現(xiàn)在如果有銷售過了(幾個(gè)月前)現(xiàn)在就直接結(jié)轉(zhuǎn)就好了

老師你好,我個(gè)問題請(qǐng)教你,我二年前接手鎮(zhèn)里新農(nóng)村建設(shè)會(huì)計(jì)工作,主要是農(nóng)房設(shè)項(xiàng)目,之前開發(fā)建設(shè)所有有關(guān)項(xiàng)目支付都做在開發(fā)成本這一個(gè)科目,房款銷售做預(yù)收房款,我接手后也一直這樣做,現(xiàn)在這兩個(gè)科目余額數(shù)目很大,房屋還剩幾套未售出,該如何結(jié)轉(zhuǎn)成本?
老師你好,我個(gè)問題請(qǐng)教你,我二年前接手鎮(zhèn)里新農(nóng)村建設(shè)會(huì)計(jì)工作,主要是農(nóng)房設(shè)項(xiàng)目,之前開發(fā)建設(shè)所有有關(guān)項(xiàng)目支付都做在開發(fā)成本這一個(gè)科目,房款銷售做預(yù)收房款,我接手后也一直這樣做,現(xiàn)在這兩個(gè)科目余額數(shù)目很大,房屋還剩幾套未售出,該如何結(jié)轉(zhuǎn)成本?
尊敬的老師好,首先祝您節(jié)日快樂! 想咨詢您兩個(gè)問題,望您賜教: 1、公司購(gòu)買了7套房產(chǎn),目前還未交房,僅付了房款并拿到對(duì)方開出的發(fā)票,請(qǐng)問要如何做賬,如何提折舊,按多長(zhǎng)時(shí)間提折舊呢? 2、公司上一位會(huì)計(jì)在收款和付款時(shí)并未建立二級(jí)科目,而是直接將款項(xiàng)放入應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款等科目中,有的科目也不知道她放在了哪里,目前收到了幾家公司的退款,按正常做賬是照原分錄做賬單分錄沖掉,可是現(xiàn)在不知道她原分錄做的啥科目,公司成立十幾年了,翻賬來看工作量太大,請(qǐng)問老師,我該怎么處理比較合適????
我們公司8月給一家房地產(chǎn)公司開了一批空調(diào)設(shè)備發(fā)票,當(dāng)月已經(jīng)按照正常的銷售做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,并結(jié)轉(zhuǎn)了成本,但是9月的時(shí)候?qū)Ψ秸f由于資金管控,需要以我們公司的名義在項(xiàng)目所在地開一個(gè)農(nóng)民工工資專項(xiàng)賬戶,他們會(huì)把這批發(fā)票的貨款付到我們新開的這個(gè)專項(xiàng)賬戶里面,然后再以工資的形式發(fā)出去,現(xiàn)在這個(gè)賬戶是沒有余額的,請(qǐng)問這個(gè)賬務(wù)應(yīng)該怎么處理
老師您好!我所在的公司是一般納稅人,從事的是醫(yī)療行業(yè),免增值稅,規(guī)模比較小。有兩個(gè)問題需要請(qǐng)教您 第一個(gè):因我接手前面的會(huì)計(jì)賬務(wù)不久,接近年底了我把賬梳理了一遍,發(fā)現(xiàn)預(yù)付賬款和在建工程科目還有接近兩百萬的借方余額沒有轉(zhuǎn)出,我查了后發(fā)現(xiàn)是幾年前買的資產(chǎn)和裝修款沒有開發(fā)票的原因所以一直掛著賬,我想寫個(gè)情況說明把他轉(zhuǎn)出相應(yīng)的科目,后續(xù)匯算清繳時(shí)再做調(diào)增處理,不知是否可行,或者有無相關(guān)的政策文件能做為支撐 第二個(gè):清查時(shí)發(fā)現(xiàn)應(yīng)付賬款的科目中有幾家供應(yīng)商已經(jīng)停止合作2年了,但是賬上還有欠著對(duì)方的錢掛著賬(實(shí)際上其實(shí)已經(jīng)付清對(duì)方的款了),我也想寫個(gè)說明由領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,繳納企業(yè)所得稅,這樣操作是否合理合法,如果不合規(guī),請(qǐng)問老師有其他辦法嗎?
請(qǐng)問下老師足浴會(huì)所店,免費(fèi)提供給顧客使用的,水果,自助餐是直接計(jì)入成本嗎?還是計(jì)入費(fèi)用呢
老師,進(jìn)項(xiàng)開的是普票,銷項(xiàng)可以開專票嗎?
你好 企業(yè)受益所有人備案手續(xù)在哪里辦理
老師,你好!問下企業(yè)所得稅季度報(bào)表從業(yè)人員季初、資產(chǎn)總額季初是指哪個(gè)數(shù)。我理解如本季報(bào)表季初人數(shù)和資產(chǎn)是報(bào)7月期末人數(shù)和資產(chǎn)總額嗎?
老師,計(jì)提個(gè)人所得稅 : 借 應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 50 計(jì)提工資 :借 管理費(fèi)用 10000 貸:應(yīng)付職工薪酬 10000 繳納個(gè)稅 : 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 50 貸:銀行存款 50;發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬 10000 貸:銀行存款 9950 貸:應(yīng)付職工薪酬-個(gè)稅 50; 老師,這樣的分錄對(duì)嗎?
和答案項(xiàng)目名稱不一樣我的少很多,考試估計(jì)寫不滿,扣不扣分
本公司像其他公司借款,應(yīng)該怎么寫分錄
一般納稅人,開具普票之后,這個(gè)稅款還可以用進(jìn)項(xiàng)來抵扣嗎
老師,我們先進(jìn)制造業(yè)加計(jì)抵減額沒有抵完,那這個(gè)金額需要做賬嗎
購(gòu)買密碼鎖記入什么科目?


都銷售三年了,問題是怎么結(jié)轉(zhuǎn)?我不會(huì) 之前都沒做收入的
你好同學(xué) 你現(xiàn)在自己做一個(gè)成本結(jié)轉(zhuǎn)表來結(jié)轉(zhuǎn)就好了