你好,是在2019年的,會(huì)計(jì)是權(quán)責(zé)發(fā)生制
老師,19年的銷售費(fèi)用100萬預(yù)計(jì)在2020年6月左右發(fā)放完,那這筆銷售費(fèi)用匯算清繳是計(jì)入19年的還是20年的。年終一次性獎(jiǎng)金在19年12月先預(yù)報(bào)嗎[疑問]
老師咨詢個(gè)事:19年掛的賬,20年來的票,實(shí)際是19年的費(fèi)用,但是我沒有會(huì)計(jì)處理在先,我們3月份準(zhǔn)備注銷這家公司了,匯算清繳的時(shí)候這筆發(fā)票可以放在19年沖減費(fèi)用嗎?
老師咨詢個(gè)事:19年掛的賬,20年來的票,實(shí)際是19年的費(fèi)用,但是我沒有會(huì)計(jì)處理在先,我們3月份準(zhǔn)備注銷這家公司了,匯算清繳的時(shí)候這筆發(fā)票可以放在19年沖減費(fèi)用嗎?19年做了一筆分錄借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款 20年2月來票做的一筆分錄借:主營業(yè)務(wù)成本貸:其他應(yīng)收款
老師,我們單位去年19年新成立,今年該報(bào)匯算清繳了,19年12月底計(jì)提了一筆供暖費(fèi)7萬到管理費(fèi)科目,2010年1月紅字沖了這7萬,然后實(shí)際繳納了6萬,借管理費(fèi)6萬,待銀行存款6萬,那我想問,我在2020年5月31號(hào)做匯算清繳的時(shí)候,我是不是得調(diào)增1萬元?
上年12月估計(jì)有15萬的銷售費(fèi)用,會(huì)在21年年初取得發(fā)票,4季度報(bào)稅利潤表以及預(yù)繳所得稅都含了這15萬費(fèi)用,如果21年做20年匯算清繳時(shí)發(fā)票還沒取得,匯算清繳時(shí),20年年報(bào)中利潤表填報(bào)時(shí)要?15萬費(fèi)用嗎?如果減少這15萬,則年報(bào)與季報(bào)有差額需要處理嗎?賬務(wù)還是按12月的,是在匯算當(dāng)月調(diào)以前年度損益嗎
好在問答詳情我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報(bào)表上的未分配利潤是負(fù)數(shù)-1250,合作社在工商年報(bào)中的“盈余總額”、“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按-1250填寫是嗎?這三項(xiàng)都是填寫未分配利潤-1250是嗎?可是填寫提示不能未負(fù)數(shù),那就是按0填寫是嗎?
我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報(bào)表上的未分配利潤是負(fù)數(shù)-1250,合作社在工商年報(bào)中的“盈余總額”、“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按-1250填寫是嗎?這三項(xiàng)都是按未分配利潤-1250填寫是嗎?
我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報(bào)表上的未分配利潤是負(fù)數(shù)-1250,合作社在工商年報(bào)中的“盈余總額”、“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按-1250填寫是嗎?這三項(xiàng)都是填寫未分配利潤-1250是嗎?
老師,我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報(bào)表上的未分配利潤是負(fù)數(shù),合作社在工商年報(bào)中的“盈余總額”我是按資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤填寫(未分配利潤是負(fù)數(shù)),是不是“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按0填寫是嗎?老師,我這樣填寫對(duì)嗎?
老師,我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報(bào)表上的未分配利潤是負(fù)數(shù),合作社在工商年報(bào)中的“盈余總額”我是按資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤填寫(未分配利潤是負(fù)數(shù)),是不是“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按0填寫是嗎?老師,我這樣填寫對(duì)嗎?
老師,我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報(bào)表上的未分配利潤是負(fù)數(shù),合作社在工商年報(bào)中的“盈余總額”我是按資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤填寫(未分配利潤是負(fù)數(shù)),那么“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按0填寫是嗎?
老師,稅務(wù)申報(bào),更正和作廢,有什么區(qū)別,哪個(gè)沒有痕跡
老師,我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報(bào)表上的未分配利潤是負(fù)數(shù),請(qǐng)問合作社在工商年報(bào)中的可分配盈余和剩余盈余分配總額是按報(bào)表上的哪個(gè)數(shù)填寫?
老師,我想問下,員工的工資,應(yīng)付職工薪酬貸方20萬,但是實(shí)際發(fā)了15萬,應(yīng)付職工薪酬借方,15萬,那5萬,匯算之前付不出來,那做匯算的時(shí)候,是不是要調(diào)增5萬呢,實(shí)際工資只能稅前扣除15萬,是這樣么
老師,收培訓(xùn)費(fèi)專票需要注意什么?
那要怎么申報(bào)呢?提成是必須在這個(gè)月申報(bào)嗎?
申報(bào)了就需要發(fā)放的這個(gè)
哦,那只能明年發(fā)放的時(shí)候申報(bào)了,現(xiàn)在只能預(yù)提銷售費(fèi)用,明年五月之前發(fā)放都不用踢出嗎?
還是6月份發(fā)放也不用剔除?
需要剔除的,下奶不要預(yù)提,預(yù)提了就要發(fā)放的