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18年公司食堂費用來的是進項票,當時給認證抵扣了,現(xiàn)在被審計查出來,是應該做進項轉出的,這個賬憑證我怎么調整

2019-12-22 11:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2019-12-22 11:00

您好 借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費 借:應付職工薪酬-福利費 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出

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快賬用戶3601 追問 2019-12-22 11:05

老師,借方領導的意思不讓記費用

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齊紅老師 解答 2019-12-22 11:06

不計入費用的話 領導想計入什么科目呢? 當時本來就不應該計入進項 應該計入費用的

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您好 借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費 借:應付職工薪酬-福利費 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
2019-12-22
借:管理費用-福利費 貸應交稅費-進項稅額轉出
2019-12-22
你好,不修改匯算清繳的情況下直接做費用。
2022-09-14
同學你好,如果原件找不到了,可以用對方的復印件下賬,進項稅額如果可以抵扣,是可以抵扣的,不用做進項稅額轉出
2021-10-24
你好 這個就得轉出處理的。這個是招待費了 ;而且還得報個稅的哦
2021-07-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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