你好,對(duì)交的得次年3-6月份退回了

我在公司上班,個(gè)人所得稅減稅資料沒(méi)有填完整,現(xiàn)在補(bǔ)齊能不能把以前多扣的錢補(bǔ)回來(lái)
我已經(jīng)不在以前公司了,以前公司還在給我虛報(bào)工資,錢沒(méi)給我,導(dǎo)致我需要交幾百塊個(gè)人所得稅,我申報(bào)了,稅務(wù)局調(diào)查了,以前公司給我的打電話讓我撤回,把稅錢補(bǔ)給我,因?yàn)閭€(gè)人所得稅上受理的不能撤回,她讓我給稅務(wù)局說(shuō) 搞錯(cuò)了然后撤銷,這個(gè)對(duì)我有問(wèn)題嗎
我都沒(méi)在以前的公司上班了,現(xiàn)在我在個(gè)人所得稅app還能看到在給我發(fā)工資,但是我實(shí)際上就沒(méi)有工資
老師 我在一般納稅人公司上班 做財(cái)務(wù) 我申報(bào)個(gè)人所得稅 工資之前5000 個(gè)稅不用交現(xiàn)在工資6000 我申報(bào)個(gè)人所得稅 我就填了專項(xiàng)附加 租房的信息 然后現(xiàn)在我申報(bào) 顯示累計(jì)住房租金扣除7500 這是咋回事呢 以前我沒(méi)有申報(bào)過(guò) 這個(gè)月才填的專項(xiàng)附加
老師,我想問(wèn)一下,以前公司有個(gè)總監(jiān),做合并報(bào)表用金蝶系統(tǒng)做的,每個(gè)月母子公司的往來(lái),子子公司的往來(lái)都要完全對(duì)應(yīng)上,不然系統(tǒng)就會(huì)報(bào)錯(cuò),不能完成合并,現(xiàn)在公司人員減少,我能不能在比如9月把所有的往來(lái)對(duì)上,有問(wèn)題的,補(bǔ)在9月,前面就不去管了,年底審計(jì)有專業(yè)的事務(wù)所,他們做合并報(bào)表我感覺(jué)都是表格做的,我只在9月調(diào)平所有往來(lái)可否
內(nèi)賬的購(gòu)買的材料成本是不含稅和還是含稅的
內(nèi)賬的購(gòu)買的材料成本是不含稅和還是含稅的
老師,進(jìn)項(xiàng)稅是不是等于我們用錢買的稅額
您好,老師,朋友給我介紹一家建筑勞務(wù)公司,是一般納稅人。這公司新成立的,說(shuō)是以前的公司不想用了,這家公司之前是一家代賬公司做著,說(shuō)經(jīng)常有稅務(wù)問(wèn)題,現(xiàn)在想找專職會(huì)計(jì)。是不是建筑勞務(wù)公司屬于建筑行業(yè)了,賬和普通公司不太一樣吧,我以前只做過(guò)醫(yī)藥物流公司會(huì)計(jì),這種沒(méi)經(jīng)驗(yàn)的話是不是干不了
老師,事業(yè)單位和民營(yíng)企業(yè),在計(jì)提稅金和附加計(jì)入什么科目,所得稅計(jì)提呢?不知道用什么科目入賬
廠家返利給經(jīng)銷商,要求紅沖以前的抵扣發(fā)票,如何賬務(wù)處理,寫會(huì)計(jì)分錄
老師,s局打電話說(shuō)去年的開(kāi)票總額是企業(yè)所得稅金額,開(kāi)了55萬(wàn)左右發(fā)票,說(shuō)我財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表填的12萬(wàn)多,讓我更正,我在哪里更正,要怎樣更正呢?公司是小規(guī)模的
老師,我們超市進(jìn)貨有很多長(zhǎng)運(yùn)費(fèi)和短運(yùn)費(fèi)。都沒(méi)有發(fā)票 我們可以開(kāi)個(gè)貨站嗎?給自己開(kāi)票
企業(yè)所得稅扣除標(biāo)準(zhǔn)有哪幾項(xiàng)
老師,小微企業(yè)繳納所得稅是不是按照利潤(rùn)總額的5%

