你看下你軟件有單獨(dú)設(shè)置卡片吧 現(xiàn)在應(yīng)該基本都是錄入卡片,
老師,用友做采購固定資產(chǎn)的時(shí)候存貨屬性和倉庫屬性都設(shè)置好了 但是做采購訂單的時(shí)候就是彈不出來要采購的固定資產(chǎn)是怎么回事呀
老師,有個(gè)問題請(qǐng)教一下,用友做采購固定資產(chǎn)的時(shí)候存貨屬性和倉庫屬性都設(shè)置好了 但是做采購訂單的時(shí)候就是彈不出來要采購的固定資產(chǎn)是怎么回事呀
老師 我們是大型酒店,我想問下,我是總賬,采購那邊購買物資入了庫房,然后各部門到庫房領(lǐng)用物品這些物品中的固定資產(chǎn)總賬是怎么界定什么時(shí)候入賬呢貨到付款的時(shí)候,沒來發(fā)票,先做 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 等發(fā)票來了的時(shí)候總賬再入 借固定資產(chǎn) 進(jìn)賬稅額 貸應(yīng)付賬款 這樣對(duì)嗎?不知道什么時(shí)候總賬入固定資產(chǎn),而且保證不會(huì)漏記呢
老師 我們是大型酒店,我想問下,我是總賬,采購那邊購買物資入了庫房有送貨單和合同,然后各部門到庫房領(lǐng)用物品這些物品中有固定資產(chǎn),總賬和采購,庫管不在一個(gè)屋辦公,庫管那邊正常入庫和出庫,那我總賬這怎么知道庫房那來了固定資產(chǎn)需要入賬呢?送貨的時(shí)候時(shí)有送貨單但沒開發(fā)票!又該如何做賬呢!
老師好!想問下如果低于3000我做賬的時(shí)候,做到費(fèi)用里,還是做到固定資產(chǎn)里,什么區(qū)別呀? 2.工資表,月底出納做還是我做?計(jì)提工資月末我就要做出來,可是出納沒給我工資表怎么做呢? 3.工資表在我們的講課資料里,我看挺簡(jiǎn)單的,實(shí)際能不能講講具體那個(gè)工資是怎么核算出來的呢 4.月末計(jì)提工資這個(gè)工作必須做? 5.老師,能不能把講課的時(shí)候,您用到的付款申請(qǐng)單,出資證明書,工資分配表,攤銷表,折舊表,就是就是所有我們會(huì)計(jì)學(xué)堂自己做的表,能不能分享到給我們呢,謝謝 6.老師,采購部找我報(bào)銷的時(shí)候,有采購合同給我,讓我付款,可是月底才給我發(fā)票,我先做賬,等給我發(fā)票的時(shí)候它是所有采購總金額的發(fā)票,不是單次采購金額的發(fā)票,怎么弄啊?就是這次我付款的金額,和發(fā)票金額不一致,怎么弄呢?謝謝
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
是做一張?jiān)脊潭ㄆ瑔幔?
是的 做卡片的 你這個(gè)是在做題的嗎