你好 借應交稅費 貸長期待攤費用 直接沖回去

你好,前面的會計上一年度多計提房產稅,并且當時是做的分錄是 借 長期待攤費用-房產稅 貸 應交稅金- 房產稅 我要怎么沖回?
、因廠房改造支出入錯科目,現(xiàn)更正借:固定資產--廠房1249316.78貸:長期待攤費用1249316.78 二、 因廠房改造支出入錯科目,沖掉之前錯記的科目借:長期待攤費用304260.74貨:制造費用_長期待攤費用攤銷304260.74 (結轉固定資產借固定資產304260.74,貸長期待攤費用304260.74)三因廠房改造支出入錯科目,現(xiàn)更正固定資產--廠房,重新計算固定資產折舊,借:以前年度損益調整127466.7貸:累計折舊--廠房127466.7結轉損益借:利潤分配-未分配利潤127466.7貸:以前年度損益調整127466.7,所得稅不調,以上分錄是這樣的嗎?
老師 22年有一筆會計分錄繳納房產稅沒有計入稅金及附加,當時分錄是借:應交稅金—應交房產稅 貸:銀行存款,23年當期調整科目怎么做賬,公司是小企業(yè)準則
老師 22年有一筆會計分錄繳納房產稅沒有計入稅金及附加,當時分錄是借:應交稅金—應交房產稅 貸:銀行存款,23年當期調整科目怎么做賬,公司是小企業(yè)準則
老師預繳2年房租的分錄,以下理解是否正確 如果你預付2年房租的時候還未收到發(fā)票 借:其他應收款-東方公司 貸:銀行存款 計提當月房租 借:管理費用-房租 貸:其他應收款-東方公司 次月取得發(fā)票時把之前計提的費用沖減,然后根據發(fā)票入賬: 借:管理費用-房租 負數(shù) 貸:其他應收款-東方公司 負數(shù) 按照發(fā)票入賬 借:長期待攤費用-房租 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:其他應收款-東方公司 計提本月房租 借:管理費用-房租 2個月房租金額 貸:長期待攤費用-房租 2個月房租金額
老師,個人車輛租賃需要交哪些稅種,計稅基礎和稅率是多少
其他貨幣資金需要在現(xiàn)金流量表里提現(xiàn)?
老師專用發(fā)票開了,稅款付了錢沒收到或者少了怎么辦啊
老師,小規(guī)模公司收到一家項目上移路燈的工程服務發(fā)票,怎么入賬
25年在職職工人數(shù)超過30人的企業(yè),安排殘疾人就業(yè)比例未達到1.5%的,明年需要繳納殘保金是嗎
老師,如果上個月出口退稅10000,這個月進項大于銷賬,那我這個月的附加稅是以出口退稅這個10000為基數(shù)計算附加稅,還是以這個月的銷項為基數(shù)算附加稅
老師,現(xiàn)在我們公司來做咨詢的老師或者審核的老師,他們的差旅費呀。住宿費呀這些是不是?都是計入到招待費里面,進項稅也不可以抵扣的。
小規(guī)模裝修公司,因代賬公司自2024.3份之后銀行賬戶就沒有做賬,現(xiàn)移交過來,有好多未開票收入都未做賬,我做收入之后,沒有成本票,該怎么辦?暫估嗎?
老師,前會計把公司買的suv汽車折舊年限設為4年,預計凈殘值為0,這種做法對嗎?需要更正嗎?如何更正?還是不更正也沒關系?畢竟現(xiàn)在固定資產都可以一次性扣除了
你好,請教你個問題,公司內賬每月歸還銀行貸款是走費用,還是走長期借款???