你截圖的是即征即退的吧 紅字第一行寫了
老師你好圖一,表格下面的紅字是不是寫錯(cuò)了 圖二,這兩個(gè)數(shù)據(jù)怎么得來的 圖三,從這個(gè)開票統(tǒng)計(jì)表里面的幾個(gè)數(shù) 怎么算也得不出上面的兩個(gè)數(shù)據(jù)呀
老師你好圖一,表格下面的紅字是不是寫錯(cuò)了 圖二,這兩個(gè)數(shù)據(jù)怎么得來的 圖三,從這個(gè)開票統(tǒng)計(jì)表里面的幾個(gè)數(shù) 怎么算也得不出上面的兩個(gè)數(shù)據(jù)呀 下面的紅字是已知條件嗎
老師,我在表格里新增了一行產(chǎn)品編碼名稱型號(hào)都一樣,就是后面客戶不一樣,但后用vlookup倒出來的數(shù)據(jù)還是上面一個(gè)客戶,這是怎么回事呢,第二張圖片是我第一章圖片新增的,帶出來客戶還是之前的
老師好,下圖中前面一個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表(建筑業(yè),南方建筑)是報(bào)稅系統(tǒng)中的,后一個(gè)是根據(jù)賬簿填的,這兩個(gè)的填報(bào)依據(jù)不一樣嗎?為什么數(shù)據(jù)不一樣?報(bào)稅系統(tǒng)中的提示也是要求以7月份報(bào)表數(shù)據(jù)為依據(jù)的呀,為什么會(huì)數(shù)據(jù)不一樣呢
老師,請(qǐng)教下幾個(gè)問題,是小規(guī)模匯算清繳 1、是如圖一需要申報(bào)的這幾張表嗎 2、圖二:企業(yè)所得稅基礎(chǔ)表里面的主要股東分紅情況,我打開表就是這樣,需不需要改呢,公司注冊資金100萬,實(shí)際收到20萬 3、圖三:年度納稅申報(bào)表(A),我數(shù)據(jù)讀取,這些數(shù)據(jù),還需不需要改了呢
老師您好,請(qǐng)問出售廢舊的電梯給對(duì)方開發(fā)票開什么項(xiàng)目,這個(gè)電梯不是我的固定資產(chǎn),謝謝您
老師您好,請(qǐng)問出售廢舊的電梯給對(duì)方開發(fā)票開什么項(xiàng)目,這個(gè)電梯不是我的固定資產(chǎn),謝謝您
某企業(yè)自行開發(fā)某項(xiàng)專利技術(shù)研發(fā)和開發(fā)階段發(fā)生的應(yīng)予以費(fèi)用化的支出100000元,開發(fā)階段發(fā)生符合資本化條件的支出300000元,并支付增值稅24000元,開發(fā)成功后發(fā)生注冊登記費(fèi)10000元,以銀行存款支付。請(qǐng)幫忙回答以下三個(gè)問題。一,編制發(fā)生各項(xiàng)支出的會(huì)計(jì)分錄。二,編制期末結(jié)算費(fèi)用化支出的會(huì)計(jì)分錄。三,編制無形資產(chǎn)登記注冊后的會(huì)計(jì)分錄。
老師,企業(yè)收到預(yù)收賬款在2024年7月開具四百萬發(fā)票,后續(xù)陸續(xù)提供服務(wù),增值稅按照發(fā)票確認(rèn)收入,賬面原來是按照400萬記賬的,但是企業(yè)所得稅可以按照實(shí)際提供服務(wù)金額確認(rèn)收入300萬嗎?需要調(diào)賬嗎?
老師,我們出口的外貿(mào)企業(yè),那些報(bào)關(guān)費(fèi),海運(yùn)費(fèi),港雜費(fèi),拖車費(fèi)開給我們的發(fā)票,我們是做不抵扣勾選,勾選的時(shí)候不抵扣是選用于免稅項(xiàng)目,是什么意思,幫我解釋一下,我是新手,不太懂
出口貨物直接出口給A客戶的客戶B,收匯收A客戶,出口發(fā)票名稱是開A還是B?
老師您好,現(xiàn)在個(gè)體工商戶都怎么收經(jīng)營所得個(gè)稅?
老師,我想注冊一個(gè)運(yùn)輸公司,規(guī)模5百萬以下,對(duì)方廠里要的票是9個(gè)點(diǎn)的運(yùn)輸發(fā)票,目前我借用人家運(yùn)輸公司的資質(zhì),我從他們公司開票他收我6點(diǎn)5的稅點(diǎn),我如果自己注冊公司大概能省下幾個(gè)點(diǎn)的費(fèi)用呢?
固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)怎么確定是更新改造支出不提折舊和大修理期間提折舊
老師,業(yè)務(wù)招待的住宿專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
對(duì) 紅字部分是給你已知條件嗎 紅字部分是已知條件嗎 紅字部分的數(shù)據(jù)不是自己能從發(fā)票統(tǒng)計(jì)里面得出的吧
是已知條件 實(shí)際自己操作也是已知 你知道那些是抵扣即征即退的