你還有一個(gè)表格沒有選擇107040這個(gè)表格,小型微利企業(yè)這個(gè)表格必須填寫的,第二個(gè)你看一下里面的是不是正確的,只要是正確的不用修改,小型物力企業(yè)你這個(gè)表格都不用填寫 第三個(gè)核對一下,正確的不用修改。
老師,小規(guī)模納稅人代開發(fā)票,作廢,增值稅季報(bào)申報(bào)成功。在電子稅務(wù)局申請退稅申請成功了,就等退款到公司賬戶了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上傳的增值稅申報(bào)表錯(cuò)誤,能修改不?重新上傳?或者退回。我的情況主要是增值稅申報(bào),忘記了無票收入。也就是增值稅申報(bào)表第9、10行錯(cuò)了。無票?普票?專票,沒超45萬。所以代開作廢的專票,繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報(bào)表,退稅的金額也沒有變。只是擔(dān)心修改了增值稅申報(bào)表,那么退稅當(dāng)時(shí)上傳的增值稅申報(bào)表就錯(cuò)了,所以現(xiàn)在不確定的1.是改報(bào)表,不管這個(gè)退稅上傳的增值稅申報(bào)表。還是2.直接不改報(bào)表,無票收入直接進(jìn)預(yù)收,下個(gè)季度再報(bào)無票收入。老師。我們的無票收入,不是一筆入賬,分多筆入賬的。您看哪個(gè)方案可行呢?
老師您好,我們是新成立的公司,還沒招人。因?yàn)樾枰獔?bào)稅了,想請教關(guān)于現(xiàn)在做零申報(bào)的幾個(gè)問題。一,年前存在以下幾個(gè)行為:①交了裝修款,當(dāng)時(shí)銀行賬戶還沒申請,交的現(xiàn)金,有收據(jù),后期可轉(zhuǎn)發(fā)票(現(xiàn)在還沒轉(zhuǎn))。②股東換人,在稅務(wù)局交了印花稅。③法人轉(zhuǎn)進(jìn)部分投資款。④銀行從賬戶里扣除了手續(xù)費(fèi)。以上是否都需要體現(xiàn)在財(cái)報(bào)中呢?我目前的處理是:資產(chǎn)負(fù)債表中填入了實(shí)收資本和未分配利潤(手續(xù)費(fèi)),并把相減的數(shù)額填入了貨幣資金。利潤表里填入了管理費(fèi)用(手續(xù)費(fèi))?,F(xiàn)金流量表為0。實(shí)在是不太懂,請老師指教。二,單位似乎還未辦理社保,是否不用管呢?還是也要進(jìn)行零申報(bào)之類的行為?三,個(gè)稅的人員信息采集中,是否需要把所有股東都寫進(jìn)去呢?(還不清楚他們是否要發(fā)工資)如果要寫的話,是否要先詢問他們有沒有在別的單位交個(gè)稅了?如果有別的地方交,是否就不用寫他們了?萬一如果股東都有別的地方交,沒人可采集信息了怎么處理呢
老師,請教下幾個(gè)問題,是小規(guī)模匯算清繳 1、是如圖一需要申報(bào)的這幾張表嗎 2、圖二:企業(yè)所得稅基礎(chǔ)表里面的主要股東分紅情況,我打開表就是這樣,需不需要改呢,公司注冊資金100萬,實(shí)際收到20萬 3、圖三:年度納稅申報(bào)表(A),我數(shù)據(jù)讀取,這些數(shù)據(jù),還需不需要改了呢
董老師 有問題咨詢 您在線嗎?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個(gè)人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來款一致, a 和 b 公司的股東為同一個(gè)人。經(jīng)個(gè)人股東確認(rèn),a公司的其他應(yīng)付款,可以和這個(gè)個(gè)人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎?
請問我是一般納稅人,有個(gè)清包工工程,可以開具3%的的簡易計(jì)征的專票吧?對方可以抵扣這3%嗎?
這個(gè)題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個(gè)智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
老師請問一下公司給員工報(bào)個(gè)稅,23年10月到現(xiàn)在都沒有扣孩子的專向扣除、個(gè)稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個(gè)員工社保1.2月份申報(bào)了 工資薪金漏報(bào)了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補(bǔ)申報(bào)
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請問一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的。現(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做???假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
郭老師你們,職工薪酬這個(gè),賬載金額是不是填寫申報(bào)個(gè)稅的工資額?我實(shí)際發(fā)的工資和申報(bào)個(gè)稅的不一致,有沒有影響呢。還有企業(yè)所得稅彌補(bǔ)這張表是直接保存就可以了嗎
你好,職工薪酬明細(xì)表賬載金額填寫的是你賬上計(jì)提的折舊。
申報(bào)和發(fā)放的不一致是什么原因?
職工薪酬支出,我沒做軟件帳,這個(gè)計(jì)提折舊怎么填寫呢郭老師,我每個(gè)月申報(bào)個(gè)稅是每個(gè)月填寫2千
手工的也可以 你看你計(jì)提的12個(gè)月的合計(jì)
105080第一列填寫原值,第二列填寫2022年折舊,第三列填寫從開業(yè)到現(xiàn)在折舊金額,第四列填寫的是有發(fā)票的原址,第五列填寫的是允許抵扣所得稅的折舊金額是2022年的。
郭老師,105050那張表職工薪酬賬載金額和實(shí)際發(fā)生額我填寫12000元可以嗎,公司2022年6月份成立的,個(gè)稅每個(gè)月報(bào)2千。 105080固定資產(chǎn),原值是2萬,其他的如何填寫呢 都是手工賬
工資發(fā)下去沒有 發(fā)下去了才可以 稅收金額也是12000 其他的折舊說
工資發(fā)下去了,是可以分別填寫12000的嗎
還有老師那個(gè)固定資產(chǎn)2萬的,下面如何填寫呢? 107040那張表,我讀取數(shù)據(jù)上面顯示還是0,是直接保存就可以了嗎
是的 去看下你帳上2022年折舊多少 什么時(shí)間買來的
這個(gè)固定資產(chǎn)有發(fā)票的吧