你好 之前預(yù)收的時(shí)候,借;銀行存款,貸;預(yù)收賬款 現(xiàn)在銷售貨物,借;預(yù)收賬款(貸方金額合計(jì)),貸;主營業(yè)務(wù)收入 72000, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)9360
其差額部分尚未收到,這個(gè)題怎么解呢,請問老師,
請問這句差額扣除部分,不得開具增值稅專用發(fā)票。怎么理解呀?比如:勞務(wù)派遣公司選擇差額納稅,收到100萬,其中90萬工資,10萬服務(wù)費(fèi)。開票選擇差額的。怎么開票呢?
老師 能請教個(gè)問題嗎,這部分怎么解釋呢。
老師我問一下哈,1800-1000,1,這是怎么個(gè)思路呢?這個(gè)題的前半部分,我理解這個(gè)后半部分這個(gè)
有個(gè)問題,客戶開票金額大于收款金額。這部分差額其實(shí)是客戶報(bào)銷的手續(xù)費(fèi),這個(gè)部分怎么入賬
老師,您好!公司24年5月支付的汽車保養(yǎng)費(fèi)用24480,當(dāng)時(shí)也沒有暫估費(fèi)用,25年5月老板拿來一張是24年5月開具的汽車保養(yǎng)費(fèi)發(fā)票16480元,25年5月開具一張8000元汽車保養(yǎng)費(fèi),這兩張發(fā)票賬務(wù)處理,還有企業(yè)所得稅匯算清繳怎么處理
老師印花稅是賣方交賣方的稅,買方交買方的稅吧
企業(yè)的經(jīng)營范圍沒有有形動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù),現(xiàn)在要把車租給別家公司怎么操作才合理
一般納稅人銷售免稅農(nóng)產(chǎn)品開專票能開免稅票嗎
制造業(yè)盈虧平橫點(diǎn)如何計(jì)劃,固定成本50萬
老師好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除備查資料,項(xiàng)目組的編制情況和研發(fā)人員名單這是一個(gè)表還是2個(gè)表???
公司在中國銀行貸款300萬,有申請政府貼息,利息每月支付,貼息是按季貼息,收到貼息款時(shí)應(yīng)該怎么做賬
老師好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除備查資料的人員名單,有必須體現(xiàn)的信息嗎?只列出研發(fā)人員姓名和部門行不行?
老師,戲曲書生帽,紗屬于什么編碼
老師,我單位一般納稅人,單位雇傭4個(gè)外地人工作,但是他們無法給他們繳納保險(xiǎn),只能繳納意外險(xiǎn),按月付給他們的工資能否稅前扣除?