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其差額部分尚未收到,這個(gè)題怎么解呢,請問老師,

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2019-12-04 19:55
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2019-12-04 19:57

你好 之前預(yù)收的時(shí)候,借;銀行存款,貸;預(yù)收賬款 現(xiàn)在銷售貨物,借;預(yù)收賬款(貸方金額合計(jì)),貸;主營業(yè)務(wù)收入 72000, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)9360

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你好 之前預(yù)收的時(shí)候,借;銀行存款,貸;預(yù)收賬款 現(xiàn)在銷售貨物,借;預(yù)收賬款(貸方金額合計(jì)),貸;主營業(yè)務(wù)收入 72000, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)9360
2019-12-04
您好! P(F/P,I,n)計(jì)算的是復(fù)利終值,(F/P,I,n)是復(fù)利終值系數(shù)
2021-07-17
您好,就是開票101元,但客戶只付給我們100元,那我們這1元記財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)沖平
2024-03-21
同學(xué),你好,差額扣除部分已經(jīng)扣除了,相當(dāng)于沒有計(jì)稅,所以不可以開專票。
2020-08-09
你好,學(xué)員,會(huì)計(jì)分錄為:借:應(yīng)收票據(jù) 貸:應(yīng)收賬款
2021-04-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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