本月調(diào)節(jié)還是使用本月的銀行和日記賬的余額
老師,咨詢你一個(gè)問題,銀行余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié)的款項(xiàng)內(nèi)容,在登記日記賬的時(shí)候,是記在當(dāng)月,還是次月
銀行存款日記賬出現(xiàn)負(fù)數(shù),差額剛好是余額調(diào)節(jié)表上的未達(dá)賬金額,在6月份的時(shí)候余額調(diào)節(jié)表要加上這個(gè)未達(dá)賬款才能和銀行存款對上,7月把這筆賬入賬做了為什么余額調(diào)節(jié)表還是要加上這筆余額才對得上,之前這個(gè)這個(gè)賬戶余額一直大于這個(gè)未達(dá)賬的錢所以每次調(diào)節(jié)表加上這個(gè)數(shù)字就沒管它,現(xiàn)在這個(gè)賬戶的余額都用完了就出現(xiàn)了赤字,怎么處理呀?
下列各項(xiàng)中針對銀行存款余額調(diào)節(jié)表檢查說法正確的是()。A若銀行存款余額調(diào)節(jié)表中調(diào)節(jié)后的日記賬余額和對賬單余額相等,則可認(rèn)定銀行存款日記賬余額B若企業(yè)銀行存款余額調(diào)節(jié)表編制不當(dāng),注冊會計(jì)師應(yīng)在銀行存款余額調(diào)節(jié)表檢查底稿中編制正確的銀行存款余額調(diào)節(jié)表C若銀行存款余額調(diào)節(jié)表中調(diào)節(jié)后的日記賬余額和對賬單余額相等,則應(yīng)進(jìn)一步檢查企業(yè)已記賬、銀行未記賬的未達(dá)賬項(xiàng)的真實(shí)性和記賬時(shí)間的恰當(dāng)性,同時(shí)針對銀行已記賬、企業(yè)未記賬的未達(dá)賬項(xiàng)重點(diǎn)關(guān)注企業(yè)是否在報(bào)表中進(jìn)行了調(diào)整D若銀行存款余額調(diào)節(jié)表中調(diào)節(jié)后的日記賬余額和對賬單余額相等,則應(yīng)進(jìn)一步檢查未達(dá)張項(xiàng)的直實(shí)性
老師,現(xiàn)在基本按照網(wǎng)銀登記銀行日記賬的,余額都是對的,還需要每月編制余額調(diào)節(jié)表嗎?
老師你好,咨詢一個(gè)問題,余額調(diào)節(jié)表里企業(yè)日記賬那欄應(yīng)該敲會計(jì)明細(xì)賬的余額還是出納登記的日記賬
你好,老師。我們前會計(jì)是當(dāng)月申報(bào)上月的個(gè)稅,但是我發(fā)現(xiàn)申報(bào)的數(shù)據(jù)和應(yīng)付職工薪酬科目的對不上。 還有我之前是5月申報(bào)4月實(shí)發(fā)的的工資,相當(dāng)于是3月的工資數(shù)據(jù)。我如果改成現(xiàn)在我這種申報(bào)。數(shù)據(jù)那些會不會有偏差。
老師,早上好!我想問一下,食堂每個(gè)月應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)收入。預(yù)收了伙食費(fèi)10萬,比如說3月份食材款5萬,水電費(fèi)1000元,工人工資4000元,購買廚具1159元,煤氣200元。3月份應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)收入。
現(xiàn)查到2024年個(gè)人代開勞務(wù)發(fā)票未做代扣代繳的,發(fā)票能做稅前扣除嗎?要怎么處理這筆費(fèi)用?
老師申報(bào)24年匯算清繳時(shí),25年入賬的有24年票據(jù)進(jìn)了未分配利潤,資產(chǎn)負(fù)債的未分配利潤減少了,利潤表的成本和費(fèi)用增加了,也填了,在資產(chǎn)負(fù)債表中還需要填哪一項(xiàng)
老師好,我們現(xiàn)在的公司是一般納稅人,想再成立一家公司分分人員,成為小型微利企業(yè),這樣風(fēng)險(xiǎn)高嗎,原來稅率25現(xiàn)在5,稅務(wù)局會不會查呢
老師,企業(yè)員工如果在24年個(gè)稅app上沒有產(chǎn)生個(gè)稅,是不是不用做個(gè)人所得稅匯算清繳?需要怎么做
老師,匯算清繳調(diào)增了一些財(cái)務(wù)費(fèi)用什么的,我的賬不用調(diào)整吧!調(diào)表不調(diào)賬?
請問,小規(guī)模納稅人24年7月份開了一份170萬的票,24年10月開了一份180萬的票,其他各月都是小金額10幾萬,24年共開票不含稅金額470萬,那為了不變成一般納稅人,在今年25年幾月份才能開100萬的票呢?
發(fā)票借款利息2024年的部分需要修改在2024年增值稅嗎,滯納金要交多少錢?能幫忙算一下嗎
老師您好,企業(yè)和個(gè)人簽訂勞務(wù)合同,每月按時(shí)申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅。發(fā)票個(gè)人年底一次性開完,我每月的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢,我每月在個(gè)稅app報(bào)完勞務(wù)費(fèi)交個(gè)稅和個(gè)人年底提供完發(fā)票以后的分錄怎么處理
11月就是有幾筆銀行的流水漏了和會計(jì)對不上,我編制了調(diào)節(jié)表,我的登記明細(xì)賬是登記在11月,還是12月
登記在12月的哦一般是每月末做的,您跨月了嗎?是需要放在11月的哦