你可以不需要繳納了,同學
老師您幫我看看,那我增值稅稅負達6%。那我就不用再繳稅了吧, 這個是2019年1月-11月開票,以及國稅交的增值稅。
老師您幫我看看,那我增值稅稅負達6%。那我就不用再繳稅了吧 這個是2019年1月-11月開票,以及國稅交的增值稅。 固定資產(chǎn)進項1319498.34+實際已交增值稅12309.66)÷1-11月總收入19510542.16=0.06。
老師好,我家是賣潤滑油企業(yè),這月單位一般納稅人轉(zhuǎn)為小規(guī)模,增值稅購貨,11月份的有3.5萬未認證得進項發(fā)票,該怎么辦,11月,我家收入878000.已經(jīng)認證了853500.決定交5116.11的增值稅 老師你看11月還用交增值稅嗎?如果都認證了 不交增值稅,那留底的進項稅怎么辦?,還是這月剩下的進項發(fā)票不認證 ,那怎么處理
我把11月底都發(fā)你看看,11月就是開了票確認了收入,您看看哪里不對,這是開了票確認收入,月底不是要轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?我不清楚,這個財務系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)的憑證,那這些憑證都放到12月初認證好了進項再做嗎?還是怎么辦?
我公司11月開出100萬發(fā)票,開票只是為了收款,產(chǎn)品沒出貨的,我11月確定收入,可以不結(jié)成本,留在產(chǎn)品,那11月利潤好高,12月完工發(fā)出產(chǎn)品,但12月沒銷售,結(jié)成本,12月虧損好大,這樣操作可以嗎?還是有更好的建議?這樣年報表就會很難看,還是在11月反映銷售時,結(jié)轉(zhuǎn)成本好呢?又由于我11月的抵扣發(fā)票有部分是12月才開出發(fā)票,我11月應交4萬增值稅,由于有部份材材發(fā)票12月開出,所以我11月實交7萬增值稅,交多稅了。12月拿到進項發(fā)票再認證3萬稅額,那就變留抵稅額3萬了,留底稅額影響增值稅負嗎?問題有點多,請老師耐心解答
老師,培訓學校的辦公室要刷墻,要安玻璃隔斷和玻璃門鎖,怎么做賬?
企業(yè)向客戶授予專利技術許可,并約定按客戶實際銷售或使用情況收取特許權(quán)使用費的,應當在下列兩項孰晚的時點確認收入,老師,您好,這是什么意思?
房地產(chǎn)開發(fā)公司,土地使用稅什么時候終止,什么情況下不用繳納
老師您好,6月份我收到租戶8萬元的電費,對方不要求開票,我直接借方銀行存款,貸方確認收入,并確認了稅額,這個月對方又要求開具,我開具了發(fā)票,怎么做賬呀
公司法人變更,兩個股東的有限公司,法定代表人是由股東還是股東會,選舉還是怎么樣產(chǎn)生
老師 我們是餐館稅局會查美團的收入數(shù)據(jù)嗎?美團和抖音下單我們沒報又影響嗎
國內(nèi)企業(yè)給國外企業(yè)進行咨詢類技術服務,國內(nèi)企業(yè)需要有進出口權(quán)嗎?
17年有一個運輸發(fā)票1萬元,現(xiàn)在讓做進項轉(zhuǎn)出,需要補繳多少稅
請列出增值稅結(jié)轉(zhuǎn)中銷項大于進項和進項大于銷項的相關分錄。
我公司是一般納稅人,農(nóng)業(yè)合作社,我公司與 B 公司有這樣一個業(yè)務往來,我們用兩臺舊機器,就是收割機。屬于農(nóng)業(yè)機械,與 B 公司置換一臺新收割機,給 B 公司支付 21 萬元差價。對方是銷售農(nóng)業(yè)機械的企業(yè),那合同怎么簽?
這個老師是這樣回復的,木木老師
一個企業(yè)的稅負,是按你一段時間的平均稅負來計算,而不是去問管理員要不要剔除什么,沒有這一說。 管理員系統(tǒng)評定也是你實際繳納來恒定。
好 那我這樣做是正確的是嗎?
處理是對的,不低于你的稅負,不會有問題