您好,你的意思是之前開具的發(fā)票,現(xiàn)在沖紅了,然后呢,沒明白你的疑問。
老師 我九月份的時(shí)候開的是正數(shù)的,他現(xiàn)在等于說不行了,我等于說把這個(gè),紅沖回來,就是開開成負(fù)數(shù)的嗎,那我付出的,這等于說第二年了,要不要給也要給對方的 還是說不需要給?
就比如說我們單位買了一批電腦,比如說那個(gè)電腦是一月份買的,然后但是發(fā)票呢,他是等到那個(gè)年底才給我們開出來的,那這個(gè)入賬核算那個(gè)計(jì)提折舊的時(shí)候是實(shí)際收到貨開始的第二個(gè)月呢,還是說要等到他開發(fā)票的第二個(gè)月才可以呀。
老師,我問您一下,如果說我給對方開的發(fā)票,下個(gè)月要沖紅的話,我沖紅的負(fù)數(shù)發(fā)票,是不是三聯(lián)都需要放在我這?然后他退回來的兩聯(lián)也放在我這,但是如果說我沖紅的發(fā)票,他已經(jīng)認(rèn)證了呢 他不退回來,這張發(fā)票我開出的三聯(lián)發(fā)票負(fù)數(shù)是不是還要給他兩聯(lián)?
老師,8月份貨物發(fā)貨已經(jīng)完成了,8月份月底的時(shí)候客戶也對賬了,那樣的話是不是就要在8月份給客戶開票呢? 但是現(xiàn)在客戶跟我們協(xié)商說不要那么早開票,要等到10月份才開票,這可行嗎?
老師,之前紅沖了2張8月份的發(fā)票,對方已經(jīng)抵扣的了,負(fù)數(shù)發(fā)票也已經(jīng)開出來了,對方現(xiàn)在要求我們把這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票的原件給他能給嗎?正常來說,負(fù)數(shù)發(fā)票應(yīng)該是我們原件要留著做賬吧,然后相對應(yīng)的正數(shù)發(fā)票的第二,第三聯(lián)應(yīng)該也要他們寄回來才對吧?
老師,旅行社的稅,報(bào)稅,跟別的不一樣嗎?難道
老師,好比我有10個(gè)庫存商品。我產(chǎn)生了銷售,確認(rèn)收入,然后就要結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫存就減少了,那么我要把這次收入作為預(yù)收我就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫存在賬上就不用減少了。但實(shí)際庫存少了。所以是不是做預(yù)收會比確認(rèn)收入的賬上庫存數(shù)量結(jié)存多?
董老師 在線嗎?想咨詢您~
老師殘保金不是一年平均人數(shù)不超過30人就不用交嗎?它跟工資總數(shù)有關(guān)嗎?如果人數(shù)不超,工資總額大小不影響吧
將原公司業(yè)務(wù)部分拆分到新公司怎么操作
和法人借款支付報(bào)銷 分錄怎么寫
您好~有做過審計(jì)的老師嗎?想咨詢下,公司成本,一般實(shí)施的抽查是什么樣子的?
你好,我公司有個(gè)員工之前是自己買的靈活性社保,現(xiàn)在公司準(zhǔn)備幫他買,要怎么操作呢?
總賬這個(gè)崗位內(nèi)容是啥?可否詳細(xì)列舉一下
要注銷公司,設(shè)備300萬 怎么轉(zhuǎn)讓或者售賣 稅費(fèi)最少