您好,這個(gè)是不能抵扣的。
老師好,我這里是汽車4S店,客戶走消費(fèi)貸款的零貸貼息,金融機(jī)構(gòu)給我們開具了增值稅專用發(fā)票,我們可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
老師你好我們向融資擔(dān)保公司借款一個(gè)月,借款的利息他們給我們開具的金融服務(wù)費(fèi)增值稅專用發(fā)票,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)可以抵扣么? 我記得以前利息費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)費(fèi)用專票是不能抵扣的, 同樣是實(shí)際是利息的情況,是不是開票項(xiàng)目是利息就不可以抵扣,如果是金融手續(xù)費(fèi)就可以抵扣呢,
老師,你好,我司是汽車銷售公司,二級(jí)經(jīng)銷商,我司有一個(gè)客戶購車,購車款走的是廠家金融,由于我司沒得這個(gè)權(quán)限,所以通過我司上一家經(jīng)銷商走的廠家金融,當(dāng)時(shí)我們達(dá)成的協(xié)議是貸款直接打到我司上家經(jīng)商商抵扣車款,但是我司單獨(dú)轉(zhuǎn)了3000的金融貼息費(fèi)給我司上家經(jīng)銷商,他們跟我們開的發(fā)票是 現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費(fèi),這樣開可以嘛?
老師我是4s店,1.我們是一級(jí)店,將車全款賣給二級(jí)店,同時(shí)開具了增值稅專用發(fā)票 2.二級(jí)店將車賣給客戶,同時(shí)給客戶辦理了貸款,但是,因?yàn)槭嵌?jí)店,貸款放到了一級(jí)店 3.那么一級(jí)店如何將二級(jí)店客戶的款項(xiàng)付給二級(jí)店呢?會(huì)計(jì)分錄怎么寫?有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師好!我們是汽車銷售公司,顧客按揭貸款買車,金融公司有收我們的貼息,然后之前一直沒有開發(fā)票,這筆被扣走的錢也是從我們預(yù)付給廠家的預(yù)付款中扣走的,現(xiàn)在收到了一張累計(jì)扣貼息款的普票,那我現(xiàn)在怎么入賬?是直接借財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息費(fèi)用貸預(yù)付賬款—廠家這樣嗎?
老師,貿(mào)易公司,開增值稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)XX商品規(guī)格型號(hào)為DN200*1.6mpa,開出去銷項(xiàng)XX商品規(guī)格信號(hào)寫成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個(gè)商品規(guī)格型號(hào)的大小寫不一樣可以嗎?
每個(gè)月出納先墊錢充話費(fèi)200元,月底出來發(fā)票是198元,這個(gè)出納報(bào)銷單是報(bào)198還是200呢?
處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會(huì)影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日?qǐng)?bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車輛時(shí)繳納的銷項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對(duì)的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號(hào)碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒有同類消 費(fèi)品銷售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。