無需換票,按業(yè)務(wù)場景處理: 用于差額征稅的旅游服務(wù):勾選認(rèn)證后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,留存專票當(dāng)扣除憑證。 用于非差額的其他業(yè)務(wù)(如咨詢、會議):直接勾選認(rèn)證,進(jìn)項(xiàng)稅正常抵扣

供應(yīng)商6月29號開的專票有誤,退回去之后,一直沒勾選,但是到現(xiàn)在認(rèn)證系統(tǒng)上還有這張發(fā)票,這個怎么處理?是不是對方?jīng)]來得及作廢,是不是應(yīng)該勾選了,7月份讓對方開負(fù)數(shù)發(fā)票?
老師增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺里面未勾選認(rèn)證的專票一直沒收到,怎么處理?會不會是對方開具后作廢然后平臺上還在?
我公司一月份買了大米糧油發(fā)福利,收到了專用發(fā)票。進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣勾選以后做了轉(zhuǎn)出處理。請問分錄怎么寫
老師,收到福利費(fèi)專票,我是勾選后再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,還是直接做不抵扣勾選呢,哪種處理方式好呢
老師,公司別墅安裝網(wǎng)絡(luò)費(fèi)放在什么費(fèi)用
前兩個季度都符合小微,第三季度不符合了,那么前面的都要更正嗎?還是只要更正第三季度的
建筑勞務(wù)公司的也有像建筑工程企業(yè)那樣的資質(zhì)證書,和安全許可證書么?也有期限么?需要年審么?建筑業(yè)做過的老師回答
老師您好,我們是建筑施工企業(yè),自己的工人生活買菜開支只有收據(jù),沒得發(fā)票,有沒有什么方法能所得稅前扣除呢?
老師,公司是一般納稅人,稅點(diǎn)6個點(diǎn),讓我統(tǒng)計(jì)利潤情況,收入我不能按價稅合計(jì)算吧,應(yīng)該把稅點(diǎn)摳出來,用總價/1.06算收入,再減去各項(xiàng)成本費(fèi)用,扣掉可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,是不是對的?
個人所得稅手續(xù)費(fèi),我們計(jì)入其他收益,要繳納17%增值稅嗎?如果都發(fā)給辦稅人就不用繳納增值稅了嗎?
不知道我現(xiàn)在歸屬的直播課程是哪個,哪一期哪個老師哪個名稱,錄播又是哪一個,看了好幾個感覺到都差不多。也都沒全看完,浪費(fèi)了時間。幫我看一下或者截個圖回復(fù)一下是哪個,謝謝
25年的注會的課程鏈接有么
中標(biāo)簽訂合同招標(biāo)方要求中標(biāo)方承擔(dān)萬分之三印花稅,這部分10月個人支付,11月報(bào)銷這個費(fèi)用投標(biāo)方如何入賬?
董老師 在線嗎?有問題想咨詢。

