你好是的,你的計算是正確的

老師? 一般納稅人采用簡易征收的企業(yè),無法抵扣進(jìn)項稅額,如果該企業(yè)收到增值稅專用發(fā)票,是否需要發(fā)票認(rèn)證再做進(jìn)項轉(zhuǎn)出?還是可以不做認(rèn)證,直接按價稅合計金額直接進(jìn)入成本或者費用中?
老師我想請教一個問題,就是說我們公司是一般納稅人13點的稅率,在經(jīng)營過程中,我們可能會取得1%6%9%13%不同點的進(jìn)項發(fā)票,這個進(jìn)項發(fā)票沒有規(guī)定說1%稅點的進(jìn)項發(fā)票只能抵扣相應(yīng)的開具為1%的銷項,而不能抵扣我開出去13%個點的發(fā)票,應(yīng)該是說都能抵扣的,只是說比如我買了1000元的東西收到的是1個點的進(jìn)項發(fā)票,我有10塊錢的進(jìn)項稅額,然后我賣了1000元商品出去,我開具的銷項發(fā)票是13點,我的銷項稅額為130元,那我月末要交的增值稅是不是就用銷項130-我收到的進(jìn)項10=120元這個就是我這個月要交的稅,這樣理解對嗎?
老師您好,年末了領(lǐng)導(dǎo)要算利潤。經(jīng)理用含稅的售價減去含稅的進(jìn)價。(正常應(yīng)該是不含稅的收入,減掉不含稅的進(jìn)價再減去所花銷的費用) 平時花的電費材料。也有進(jìn)項稅可以抵扣了,那領(lǐng)導(dǎo)算賬的時候,我們是把這些費用按含稅價算嗎
請問老師,我有ab兩個單位,a是個體戶一般納稅人(想注銷了)以后用b(是公司一般納稅人),去年6月a把最后一點貨平價出給b了b正常銷售,現(xiàn)在稅務(wù)局可能不同意,我回到21年6月更正申報,我還有留抵的進(jìn)項稅,留抵的稅額多應(yīng)該抵不完。不超10萬不用繳納水利基金,得補繳印花稅,我把 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 銷項稅 改動一下 多繳的印花稅補提一下、再繳納,可以嗎? ,
1. 股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格(非上市公司)一般按照什么價格稅局不會認(rèn)定轉(zhuǎn)讓價格偏低 2. 合伙企業(yè)收到股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入 ,每位自然人合伙人是否按照(收入-成本、費用)*分配比例=每位合伙人的應(yīng)納稅所得額,再按這個參照經(jīng)營所得稅率5%-35%-速算扣除計算個稅 3. 計算合伙人應(yīng)納稅所得的成本費用 一般包括哪些?是指合伙企業(yè)的成本費用嗎?那關(guān)于這筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓的收入相關(guān)的第三方費用可以算進(jìn)去嗎?費用扣除比例有限制
個人所得稅手續(xù)費,我們計入其他收益,要繳納17%增值稅嗎?如果都發(fā)給辦稅人就不用繳納增值稅了嗎?
不知道我現(xiàn)在歸屬的直播課程是哪個,哪一期哪個老師哪個名稱,錄播又是哪一個,看了好幾個感覺到都差不多。也都沒全看完,浪費了時間。幫我看一下或者截個圖回復(fù)一下是哪個,謝謝
25年的注會的課程鏈接有么
中標(biāo)簽訂合同招標(biāo)方要求中標(biāo)方承擔(dān)萬分之三印花稅,這部分10月個人支付,11月報銷這個費用投標(biāo)方如何入賬?
董老師 在線嗎?有問題想咨詢。
匯算清繳之后在封賬嗎,還是做到下一年的憑證里
殘疾人注冊個體戶增值稅是不是就是不交稅呢
70萬交多少錢的增值稅
殘聯(lián)報表從哪申報,從哪里進(jìn)
請問老師,我的科目余額里貸方的預(yù)收賬款-會員卡贈送部分余額是32850 便于核對 另外在借方加了個科目是沖抵這個科目的,其他應(yīng)收款-贈送會員卡余額調(diào)整14860.6 那我現(xiàn)在兩邊余額不一致了 預(yù)收賬款多了17989.4了 實際出納數(shù)據(jù)也是32850這個數(shù)據(jù),那我現(xiàn)在賬面該怎么調(diào)整呢?每個月利潤都是分掉了,之前的會計兩個科目混掉了可能.所以現(xiàn)在我這個17989.4的余額怎么調(diào)整才能不影響接下去的每個月股東利潤分配以及出納的實際現(xiàn)金銀行余額呢?