個(gè)稅手續(xù)費(fèi)計(jì)入其他收益需繳增值稅,稅率不是 17%(一般納稅人 6%、小規(guī)模納稅人現(xiàn)行減按 1%);即便全發(fā)給辦稅人,也需繳增值稅,資金用途不影響增值稅納稅義務(wù)。

退個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)需要繳納增值稅嗎,收到后獎(jiǎng)勵(lì)給辦稅人員有什么要求嗎
老師你好,請(qǐng)問(wèn)我們每年申請(qǐng)的個(gè)人所得稅代扣代繳手續(xù)費(fèi),公司收到這筆錢(qián)需要繳納增值稅嗎?如果要交這個(gè)是幾個(gè)點(diǎn)的增值稅呢
個(gè)人所得稅退付手續(xù)費(fèi)返還收入,需要繳納增值稅嗎?
老師,如果企業(yè)借款給個(gè)人,有利息收入,就按利息算增值稅就可以了?其他稅費(fèi)不用繳納
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還是放到其他應(yīng)付款,還是入其他收益科目?如果是其他收益需不需要繳納增值稅?
董老師 在線嗎?有問(wèn)題想咨詢。
匯算清繳之后在封賬嗎,還是做到下一年的憑證里
殘疾人注冊(cè)個(gè)體戶增值稅是不是就是不交稅呢
70萬(wàn)交多少錢(qián)的增值稅
殘聯(lián)報(bào)表從哪申報(bào),從哪里進(jìn)
請(qǐng)問(wèn)老師,我的科目余額里貸方的預(yù)收賬款-會(huì)員卡贈(zèng)送部分余額是32850 便于核對(duì) 另外在借方加了個(gè)科目是沖抵這個(gè)科目的,其他應(yīng)收款-贈(zèng)送會(huì)員卡余額調(diào)整14860.6 那我現(xiàn)在兩邊余額不一致了 預(yù)收賬款多了17989.4了 實(shí)際出納數(shù)據(jù)也是32850這個(gè)數(shù)據(jù),那我現(xiàn)在賬面該怎么調(diào)整呢?每個(gè)月利潤(rùn)都是分掉了,之前的會(huì)計(jì)兩個(gè)科目混掉了可能.所以現(xiàn)在我這個(gè)17989.4的余額怎么調(diào)整才能不影響接下去的每個(gè)月股東利潤(rùn)分配以及出納的實(shí)際現(xiàn)金銀行余額呢?
制造業(yè)庫(kù)房制度 模板發(fā)一份 庫(kù)房臺(tái)賬模板發(fā)一份
想問(wèn)下,可以現(xiàn)金發(fā)臨時(shí)工工資,個(gè)稅正常申報(bào)嗎
現(xiàn)在公司發(fā)不出工資,這該不該辭職呢??jī)?nèi)心有點(diǎn)糾結(jié)。
老師個(gè)稅申報(bào)按應(yīng)發(fā)還是實(shí)發(fā)報(bào)

