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老師,我們這個月增值稅有留底,然后我交納附加稅的時候是不是只用看消費(fèi)稅的稅額就可以了

2025-11-25 21:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-11-25 21:05

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-11-25 21:07

您好,這個月增值稅有留抵,實(shí)繳增值稅就是0,附加稅只看消費(fèi)稅,城建稅=消費(fèi)稅×7%,教育費(fèi)附加=消費(fèi)稅×3%,地方教育附加=消費(fèi)稅×2%,申報表增值稅欄填0。

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你好!是的。是可以隨時抵扣。 企業(yè)所得稅不能拿這個來抵扣。
2020-08-27
你好!附加稅要通過以前年度損益調(diào)整科目 借 以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅等 補(bǔ)提附加稅
2020-09-11
?你好? ?留抵的進(jìn)項(xiàng)稅是? ?會自動抵減的。 這個是 改不了的。 你只能少認(rèn)證一些進(jìn)項(xiàng)稅? 不要一次性認(rèn)證過多才行的??
2021-08-11
你好同學(xué),是不是因?yàn)槟阌辛悆少M(fèi)政策,所以給你點(diǎn)了這個附加稅?
2022-08-02
同學(xué),你好 有截圖嗎?
2025-03-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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