
老師,我上個(gè)月有份憑證做錯(cuò)了,錯(cuò)誤分錄是: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 現(xiàn)在要改為: 借;銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 上月憑證已經(jīng)轉(zhuǎn)訂好了,我想直接在這個(gè)月改,應(yīng)該怎樣操作呢
老師11月份做錯(cuò)一筆怎么調(diào)賬呢?之前做的借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,貸銷項(xiàng)稅,之前這筆做錯(cuò)了,本來應(yīng)該做借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款
老師,餐飲小規(guī)模企業(yè)往年憑證錯(cuò)誤,借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,正確借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款。怎么更改?更改了需要更改往年報(bào)表嗎?
3月收入賬上重復(fù)確認(rèn)了,導(dǎo)致上季季報(bào)也是錯(cuò)的?,F(xiàn)在是怎么做更正分錄呢呢? 紅沖不行涉及銀行存款 一、確認(rèn)收入 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 二、第二步,正確的分錄應(yīng)是: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 錯(cuò)誤的做成了: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入
老師,在1月份的憑證里我做了一個(gè)憑證借銀行存款,貸營業(yè)外收入(銷售稅金),但這個(gè)憑證應(yīng)該是借銀行存款,貸應(yīng)收賬款。我現(xiàn)在應(yīng)該怎樣處理
跨月收到的原材料紅字發(fā)票分錄怎么寫?
航空運(yùn)輸電子行程單電子發(fā)票和鐵路電子客票可以抵扣嗎
銷售開單模塊下的發(fā)票類型一定要一一對應(yīng)上嗎
老師您好我這邊是一家貿(mào)易型企業(yè),目前想做銷售免稅,暫時(shí)不辦理退稅,需要辦理退免稅備案嗎?如果需要的話需要報(bào)送哪些附件資料呢
收到一張發(fā)票,對方的開票項(xiàng)目名稱是*農(nóng)業(yè)機(jī)械*其他機(jī)械設(shè)備*潤滑油,這樣的開票大類是不是不可以,正確的應(yīng)該是什么?
子公司給總公司轉(zhuǎn)分紅款,總公司要交20%的個(gè)稅嗎?
公司收到報(bào)銷火車票,并非本人名火車票,賬務(wù)怎么處理?
VAT注冊號和稅務(wù)登記證指的是哪個(gè)?廣東稅務(wù)系統(tǒng)可以下載嗎
供應(yīng)商會(huì)給我們價(jià)保返利,但是我們收不到實(shí)在供應(yīng)商提貨的系統(tǒng)里,下次提貨可以使用。供應(yīng)商給我們開票的時(shí)候會(huì)把這邊部分返利金額做折扣開負(fù)數(shù)發(fā)票(一張發(fā)票有原始金額和負(fù)數(shù)的折扣),請問這樣怎么入賬?另外商品成品按照什么核算,是沒有折扣的金額 還是實(shí)際金額
只有10多張銀行流水 其他都沒有 如何做賬

