要想抵扣稅就會(huì)影響以前的利潤(rùn)表的,稅金也沒(méi)多少,不建議調(diào)整了

老師,我現(xiàn)在遇到19年的一筆26000房租費(fèi),重復(fù)確認(rèn)了,2020年匯算清繳沒(méi)有調(diào)整, 1.現(xiàn)在正確的做法是去做更正申報(bào),我想問(wèn)一下,更正申報(bào)流程是什么?很麻煩嗎?稅務(wù)局會(huì)不會(huì)找別的問(wèn)題?。窟@個(gè)公司特別小小規(guī)模。 2.另一種有人建議直接在當(dāng)期紅沖,但是今年1至11月份管理費(fèi)用都是零,如果現(xiàn)在紅沖,會(huì)發(fā)現(xiàn)管理費(fèi)用負(fù)數(shù),這會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)局的警覺(jué)?稅務(wù)局眼前一亮,我就不好過(guò)了。稅務(wù)局就很可能看出來(lái)沖了19年的費(fèi)用了 3.如果在2021年匯算清繳調(diào)增的話,稅務(wù)局以后發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題 還會(huì)不會(huì)要補(bǔ)稅?或者補(bǔ)稅從今年匯算清繳結(jié)束到明年匯算清繳結(jié)束之間補(bǔ)稅?還是今年匯算清繳之后都補(bǔ)稅?
老師,我那天問(wèn)你的如果在匯算清繳前發(fā)現(xiàn)去年的錯(cuò)賬,多計(jì)收入、費(fèi)用或少計(jì)收入、費(fèi)用,你說(shuō)不能更改去年的憑證,要用以前年度損益調(diào)整來(lái)做,匯算清繳的時(shí)候,按以前年度損益調(diào)整之后的來(lái)抵扣。我不太明白。我在今年五月進(jìn)行去年匯算清繳時(shí)遇到有一家公司收入平時(shí)少報(bào)了,去稅務(wù)局更正的增值稅報(bào)表,補(bǔ)交的稅,匯算清繳的表收入就是按正確的填的,這種情況不就直接可以更正去年的憑證了嗎?
老師!早上好!想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,就是稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi),我在入賬時(shí)做了個(gè)管理費(fèi)用,然后想等要用這筆稅費(fèi)時(shí)再結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)的,可是后面就沒(méi)有開(kāi)過(guò)票,然后年底了,我需要把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)為零,我現(xiàn)在是不是要把稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅減免稅款?然后再把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?那如果這樣結(jié)轉(zhuǎn)完了,我的應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方余額會(huì)和增值稅納稅申報(bào)表上留抵稅額不一致,會(huì)相差一個(gè)附表4上的稅額?要想一致,我該怎么做呢?
20年12月有筆財(cái)務(wù)費(fèi)用漏記了,21年4月做了借:以前年度損益調(diào)整,直接就轉(zhuǎn)入了利潤(rùn)分配里面,(沒(méi)做應(yīng)交稅費(fèi)這筆分錄)現(xiàn)在21年匯算清繳,我能直接把那筆財(cái)務(wù)費(fèi)用納稅調(diào)減嗎?如果調(diào)減的話,我在匯算清繳這張表填哪里?
老師,23年多計(jì)提了幾百元的借管理費(fèi)費(fèi)用(工會(huì)經(jīng)費(fèi)),貸其他應(yīng)付,今年調(diào)整,一是直接通過(guò)當(dāng)期損益調(diào)整;二是通過(guò)以前年度損益調(diào)整(如涉及退稅還需要做一筆所得稅分錄),那老師這兩種方式,對(duì)填報(bào)匯算清繳的科目影響分別是哪樣的?就是這樣不用的方式去處理,匯算清繳填報(bào)時(shí)是有什么不同?哪些科目發(fā)生變動(dòng)?我如果通過(guò)以前年度損益調(diào)整,那我還要同時(shí)計(jì)算應(yīng)補(bǔ)交的所得稅金額入賬是吧?
老師您好,我想問(wèn)一個(gè)關(guān)于成本模式下自用房地產(chǎn)和投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)換的問(wèn)題。甲有一管理用辦公樓,原價(jià)800萬(wàn)元,累計(jì)折舊200萬(wàn)元,計(jì)提減值100萬(wàn)元,現(xiàn)轉(zhuǎn)為出租(成本法核算),求相關(guān)賬務(wù)處理。在轉(zhuǎn)換日房地產(chǎn)的賬面價(jià)值是800-200-100=500萬(wàn)元,以500萬(wàn)元作為轉(zhuǎn)換后的入賬價(jià)值,為什么會(huì)計(jì)分錄不是借投資性房地產(chǎn)500,累計(jì)折舊200,固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備100,貸固定資產(chǎn)800而是借投資性房地產(chǎn)800,累計(jì)折舊200,固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備100,貸固定資產(chǎn)800,投資性房地產(chǎn)累計(jì)折舊200,投資性房地產(chǎn)減值準(zhǔn)備100,投資性房地產(chǎn)是從轉(zhuǎn)換日才開(kāi)始存在的,以前都是自用房地產(chǎn),在自用房地產(chǎn)轉(zhuǎn)為投資性房地產(chǎn)這一刻哪里來(lái)的投資性房地產(chǎn)折舊和減值呢?
老師一個(gè)產(chǎn)品它有多種規(guī)格,有時(shí)候甚至?xí)袃煞N以上價(jià)格,我要怎么樣快速計(jì)算產(chǎn)品價(jià)格,同時(shí)它也涉及到了一個(gè)數(shù)量的問(wèn)題,(它不單單有時(shí)只是一個(gè)數(shù)量),用什么樣的邏輯去快速解決這個(gè)計(jì)算問(wèn)題,還有一個(gè)快遞費(fèi)用快速計(jì)算,以及貨款跟運(yùn)費(fèi)的匯總。請(qǐng)?zhí)峁┖芮逦髁怂悸芳安僮鞑襟E
你好,殘保金怎么申報(bào)
老師好,我們是小微企業(yè)。 公司買一個(gè)小冰箱,900元 ,普票,給辦公室使用。 可以不計(jì)入固定資產(chǎn),直接計(jì)入管理費(fèi)用_辦公費(fèi) 嗎?
老師,附了憑證后面的是明細(xì)回單專用章還是明細(xì)對(duì)賬專用章?
老師,現(xiàn)在平臺(tái)不是會(huì)給稅局推送數(shù)據(jù)嘛,那我們初創(chuàng)企業(yè)一開(kāi)始肯定是要刷單的,而且數(shù)量還不會(huì)少?這種怎么處理好?要不要做收入?稅局對(duì)刷單是什么態(tài)度?
老師,公司做外貿(mào)出口,給貨運(yùn)代理公司付的貨運(yùn)代理費(fèi)怎么入賬
有形動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃*機(jī)械租賃服務(wù)費(fèi),老師 我們公司沒(méi)有機(jī)械,機(jī)械也是租賃來(lái)的,那可以按有形動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃開(kāi)具發(fā)票。
老師 我們供應(yīng)商從廠家進(jìn)購(gòu)成本進(jìn)價(jià)是27售價(jià)59 ,我們?cè)儋u給超市進(jìn)價(jià)都要怎么求?
收到工會(huì)退款,應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄?

