2月申報(bào)的是1月的工資,本身就是扣5000

老師,請(qǐng)問(wèn)一下,這個(gè)普票資料統(tǒng)計(jì)正數(shù)發(fā)票分?jǐn)?shù)是5,但是我實(shí)際才開了三張票,還作廢了一樣,因該正數(shù)是2廢數(shù)是1才對(duì),這個(gè)是哪里導(dǎo)出來(lái)錯(cuò)了,還是哪里的問(wèn)題。
本月申報(bào)2個(gè)人的個(gè)稅,把其中一個(gè)人做為居民個(gè)人申報(bào)了、實(shí)際應(yīng)該算為非居民,那該如何更正?另一個(gè)沒有問(wèn)題但是個(gè)稅已扣繳,所以請(qǐng)問(wèn)更正的話對(duì)于另一位已經(jīng)扣繳的員工有什么影響?
老師我想問(wèn)下就是我現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題就是個(gè)稅申報(bào)人員少申報(bào)了一個(gè)人六月份的,現(xiàn)在直接系統(tǒng)更正的話沒有辦法直接更正,需要去大廳,大廳申報(bào)需要好多資料,那我能不能把這個(gè)人直接在這個(gè)月補(bǔ)申報(bào),只是往后了幾個(gè)月,而且她也只有那個(gè)月有收入
11月公司成立,沒有任何實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生,會(huì)計(jì)做了借:庫(kù)存現(xiàn)金5000,其他應(yīng)收款11995000,貸:實(shí)收資本12000000,個(gè)稅扣繳申報(bào)填了3500,賬上也計(jì)提了3500,這些都沒實(shí)際發(fā)生,這些賬是不是不應(yīng)該做??一月份季報(bào),也申報(bào)完了,表里都有這些數(shù),應(yīng)該都是0對(duì)吧?能更正申報(bào)表嗎?包括個(gè)稅申報(bào)表?
我把上個(gè)月的個(gè)稅本期收入更改了,但是申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候累計(jì)收入還是之前沒有更改的合計(jì),我更正完成之后累計(jì)收入不應(yīng)該也改過(guò)來(lái)嗎
老師,我們公司是公司先代繳所得稅,次月再?gòu)膯T工工資里把個(gè)稅扣了,那余額應(yīng)該是在借方還是貸方
老師,請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模納稅人是不是只能開1%的普票?如果對(duì)方公司想要3%的普票小規(guī)模納稅人可以開嗎?(樸老師)
請(qǐng)問(wèn)老師客戶承擔(dān)運(yùn)費(fèi),支付給公司怎么入賬?
報(bào)關(guān)單上境外收貨人寫的貿(mào)易方,目的國(guó)寫韓國(guó),提單上境外收貨人也是韓國(guó),這樣影響收貨人提貨嗎?
老師,個(gè)稅的六項(xiàng)扣除子女教育,如果是在國(guó)外留學(xué)的,扣除會(huì)多一點(diǎn)嗎
給員工辦健康證計(jì)入什么科目好呢
收到一張本地餐費(fèi)的發(fā)票入什么費(fèi)用
老師月底調(diào)匯分錄怎么做
民非企業(yè) 實(shí)際收到的投資款 計(jì)入哪個(gè)科目
老師我的2024年匯算清繳可以彌補(bǔ)虧損199萬(wàn),但是我2024到現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤(rùn)是盈利16萬(wàn),這種情況我需要分配嗎,分配需要繳稅嗎?


其他都是1萬(wàn)