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老師 預(yù)收記錯(cuò)賬了,借方余額怎么沖平,貸方用哪個(gè)科目

2025-11-21 10:41
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-11-21 10:42

您好,把前面錯(cuò)的,做相反的分錄就可以,你前面錯(cuò)的是怎么做的分錄?

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你好,是不是損益類科目本期發(fā)生額填的不對(duì)呀?
2021-07-27
您好,你可以借應(yīng)付賬款貸,預(yù)付賬款。
2023-05-19
你好 是的,這個(gè)是預(yù)收賬款的,這個(gè)是資產(chǎn)負(fù)債表科目阿,不需要沖平的
2022-09-13
要調(diào)到“應(yīng)付賬款”科目,是記借方還是貸方? 借方
2020-10-12
需要整理到預(yù)付賬款科目,客戶只需要應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款
2025-06-16
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