你好 是的,這個(gè)是預(yù)收賬款的,這個(gè)是資產(chǎn)負(fù)債表科目阿,不需要沖平的

審計(jì)做底稿,預(yù)收賬款在科目余額表里貸方減借方的余額大于報(bào)表數(shù),我要怎么調(diào)整
老師,報(bào)表項(xiàng)目中 應(yīng)收帳款期末=應(yīng)收賬款期末借方余額+預(yù)收賬款期末借方余額-備抵科目 是這樣的吧?我現(xiàn)在碰到個(gè)疑問,我們?nèi)胭~沒有區(qū)分應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款,科目余額表應(yīng)收賬款期末包含預(yù)收賬款,那我填列負(fù)債表的時(shí)候 應(yīng)收賬款中的 貸方是填列在預(yù)收賬款的吧? 應(yīng)收賬款填列時(shí)候不把應(yīng)收款貸方就除嗎?
老師,初級(jí)學(xué)的資產(chǎn)負(fù)債表里的預(yù)收賬款,等于應(yīng)收和預(yù)收明細(xì)的借方余額。我們公司賬上前年直到現(xiàn)在預(yù)收賬款甲公司借方余額500元,預(yù)收乙公司貸方余額280元??少Y產(chǎn)負(fù)債表里的預(yù)收賬款余額是確是220元,不應(yīng)該是500元嗎
老師,我的報(bào)表科目余額表里,應(yīng)收賬款貸方掛了872043元,這個(gè)相當(dāng)于預(yù)收賬款嗎?怎么沖平啊
老師,您好!填資產(chǎn)負(fù)債表,表中的應(yīng)付賬款,可以根據(jù)科目余額表填報(bào)嗎? 應(yīng)付賬款是應(yīng)付帳款的貸方余額+預(yù)付賬款的貸方余額,但是我的科目余額表中的預(yù)付賬款的余額在借方,該怎么算
我們是律所,和總公司、分公司簽的1份代理合同,開票給分公司,總公司付款,需要讓分公司寫委托付款證明嗎?
咨詢費(fèi)開票是開現(xiàn)代服務(wù)咨詢費(fèi)嗎
帳套6月份,應(yīng)交稅費(fèi)和稅務(wù)申報(bào)數(shù)據(jù)對的上,但是問題是有一張需要進(jìn)項(xiàng)稅專票抵扣的,我沒認(rèn)證抵扣 錯(cuò)誤按照旅客運(yùn)輸服務(wù)手動(dòng)填入了,現(xiàn)在怎么操作合適呢?目前稅確實(shí)是那么多,但是專票2張沒抵扣
剛才問題問錯(cuò)了,就是11月份報(bào)稅截止日期是哪天?
外貿(mào)出口企業(yè)如果有內(nèi)銷和外銷,送貨單據(jù),比如說送貨單開了10臺(tái),出口六臺(tái),內(nèi)銷四臺(tái),送貨單是不是可以共用?在這發(fā)票與關(guān)口一致情況下,送貨單與發(fā)票是不是也一定要保持一致?
你好,公司操作股權(quán)轉(zhuǎn)讓,100元轉(zhuǎn)讓出去的,在資產(chǎn)負(fù)債表里面,哪個(gè)位置填寫數(shù)據(jù)
25年10月份征期到幾號(hào)?
老師,請問一下建筑行業(yè)開具發(fā)完也就是確認(rèn)應(yīng)收會(huì)計(jì)分錄,收到供應(yīng)商的會(huì)計(jì)分錄
外貿(mào)企業(yè)的出口退稅,然后進(jìn)項(xiàng)稅每個(gè)每種數(shù)量都多開80,然后這樣配單會(huì)剩一點(diǎn)點(diǎn),會(huì)不會(huì)有什么問題嗎,
你好老師,有沒有關(guān)于企業(yè)所得稅免稅的稅收相關(guān)政策

