您好,是的,這個(gè)是合理損耗,可以轉(zhuǎn)管理費(fèi)用,不用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

老師你好 ,請教一下,一般納稅人,手工賬,月末如果進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,形成留底稅額,那么月末,進(jìn)項(xiàng)稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎,如果不用做賬務(wù)處理,那應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額到年底就會(huì)有一個(gè)累積數(shù),如何處理呢,老師能說一下詳細(xì)的賬務(wù)處理嗎,謝謝!
你好老師,以前年度有個(gè)賬是這樣的,收到一張專票,記賬時(shí)直接將進(jìn)項(xiàng)稅款計(jì)入管理費(fèi)用了,但是后來調(diào)整又將計(jì)入管理費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)稅調(diào)出來了,月末時(shí)發(fā)現(xiàn),本月都是簡易計(jì)稅的收入,所以又把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,他會(huì)計(jì)分錄是這樣寫的 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:管理費(fèi)用 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 這樣做對嗎
老師,公司飛機(jī)票,民航基金,計(jì)提增值稅進(jìn)項(xiàng)了,這個(gè)現(xiàn)在怎么處理?我如果在4月份做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,分錄是借,管理費(fèi)用_差旅費(fèi),貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,,這樣做可以嗎?
老師,4月的一筆費(fèi)用9月退回公司了,但當(dāng)時(shí)收的是對方開的進(jìn)項(xiàng)專票,現(xiàn)在要怎么做憑證分錄啊?是用到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?之前的分錄是借管理費(fèi)用和進(jìn)項(xiàng)稅,貸銀行存款。
你好 老師 請教個(gè)問題 我公司是做海鮮 水果 蔬菜的 每個(gè)月銷售都有正常合理損耗 像這種情況 賬務(wù)處理會(huì)計(jì)科目是怎么樣的 然后合理損耗需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出么
去年掛了一筆往來,但是這個(gè)應(yīng)該是營業(yè)外收入,然后今年給他補(bǔ)交了所得稅,請問這個(gè)賬怎么調(diào)
老師,發(fā)票金額超過實(shí)際報(bào)銷金額,發(fā)票上面可以寫只報(bào)銷多少這種字嗎?
老師請問個(gè)體戶注銷前需要注銷銀行卡嗎,銀行卡原來是個(gè)人的?
老師請問一下,我們被稅務(wù)檢查,補(bǔ)申報(bào)了以前年度一部分收入,把收入補(bǔ)申報(bào)進(jìn)去后,利潤總額已經(jīng)變成二百多萬了,請問一下補(bǔ)申報(bào)這部份收入我在賬務(wù)要怎么處,這個(gè)利潤稅務(wù)機(jī)關(guān)會(huì)不會(huì)認(rèn)定為已經(jīng)分紅,還要繳20%的個(gè)稅
老師您好,請問小規(guī)模企業(yè),股東李10萬,股東張40萬,李要轉(zhuǎn)給張10萬,要交哪些稅
單張開票50萬稅務(wù)會(huì)預(yù)警嗎
文化墻用的材料,出售的底板,圖案噴印,開票寫什么
老師,銷項(xiàng)稅額看稅表的哪個(gè)類目?進(jìn)項(xiàng)稅額稅表數(shù)據(jù)看哪里
發(fā)票金額5000元,實(shí)際支付4800元,我們記賬費(fèi)用是按哪個(gè)金額
企業(yè)中國銀行2020-2022年銀行流水沒記,現(xiàn)在想查一家客戶給我們付了多少錢,賬上可能有的沒記對,那去柜臺打印銀行流水,之后回來自己慢慢找客戶付的款就行嗎

