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老師小規(guī)模增值稅申報(bào)表上未超過30萬普票只顯示百分之三的稅額嗎,沒顯示百分之一的呀

2025-11-21 09:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-11-21 09:13

你在減免稅明細(xì)表2-4列填減免的2%

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快賬用戶1576 追問 2025-11-21 09:21

老免稅額手動(dòng)計(jì)算嗎百分之一的,得計(jì)營業(yè)外收入啊,報(bào)表上沒顯示百分之一的稅額呀

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齊紅老師 解答 2025-11-21 09:24

就是把減免不交的1%增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入

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快賬用戶1576 追問 2025-11-21 09:24

自動(dòng)計(jì)算嗎

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齊紅老師 解答 2025-11-21 09:26

就是發(fā)票上的稅金,自己結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入

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快賬用戶1576 追問 2025-11-21 09:27

發(fā)票上只顯示百分之三的了,沒有百分之一的稅額

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齊紅老師 解答 2025-11-21 09:30

開普票只能開1%,專票可以開3%,開票是可以選擇稅率的

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快賬用戶1576 追問 2025-11-21 09:48

老師我現(xiàn)只看報(bào)表做賬,報(bào)表上是無票收入,都是普票未超30萬,但是只報(bào)表上顯示百分之三的稅額了,我做賬只轉(zhuǎn)百分之一的,我得手動(dòng)計(jì)算嗎

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齊紅老師 解答 2025-11-21 09:50

是的,就是自己手動(dòng)計(jì)算的

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你在減免稅明細(xì)表2-4列填減免的2%
2025-11-21
填寫免稅銷售額:先核算不含稅銷售額(含稅金額 ÷(1%2B1%)),將其填入《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第 10 欄 “其中:小微企業(yè)免稅銷售額”。此時(shí)申報(bào)表第 18 欄 “其中:小微企業(yè)免稅額” 會(huì)自動(dòng)算出按 3% 計(jì)算的免稅額,這是正常的報(bào)表邏輯。 無需額外填減稅欄次:因?yàn)槟闳滔硎艿氖敲舛愓撸遣糠终鞫惖臏p稅政策,所以不用填寫 “本期應(yīng)納稅額減征額” 欄次,也無需填報(bào)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》,直接提交申報(bào)即可。
2025-11-21
你好 賬上按1%的來做的
2021-01-18
您好 請(qǐng)問發(fā)票是按多少開具的
2021-01-19
1%,如果咱一個(gè)季度小于30萬,你就不用考慮系統(tǒng)帶出來的數(shù)據(jù)。
2023-10-25
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