填寫免稅銷售額:先核算不含稅銷售額(含稅金額 ÷(1%2B1%)),將其填入《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》第 10 欄 “其中:小微企業(yè)免稅銷售額”。此時申報表第 18 欄 “其中:小微企業(yè)免稅額” 會自動算出按 3% 計算的免稅額,這是正常的報表邏輯。 無需額外填減稅欄次:因為你全程享受的是免稅政策,而非部分征稅的減稅政策,所以不用填寫 “本期應納稅額減征額” 欄次,也無需填報《增值稅減免稅申報明細表》,直接提交申報即可。

老師您好,我公司是小規(guī)模,第四季度沒有超過30萬,填寫增值稅申報表的時候,小微企業(yè)免稅額只能按照百分之3的金額填寫,但實際今年是按百分之1計算并且免稅,按百分之1填寫申報不了
老師,小規(guī)模納稅人季度未超過30萬,減按百分之一的應該怎么申報增值稅
老師,小規(guī)模納稅人申報不足30萬,百分之一的增值稅,但是增值稅申報表第10欄增值稅就顯示百分之三的增值稅額,做賬時怎么處理,轉營業(yè)外收入是按照百分之一算還是按照百分之三算?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,開票稅局百分之一,季度開票未超30萬,本期應納稅額減征額需要填數(shù)據(jù)嗎
老師,增值稅小規(guī)模納稅人第一季度不是超了30萬額度嗎,然后就是按百分之一還是百分之三的不含稅銷售額來填寫報表呢
老師小規(guī)模季度普票未超過30萬,增值稅申報表只顯示本期應納稅額是百分之三的稅額,沒顯示百分之一的稅額
公司購買的健身器材,怎么記賬呀?金額在6000元
公司的實收資本超過了注冊資金,可以掛著賬后面有需要再增資嗎?
老師,我們進貨的時候廠家給我們有活動,比如買20送5,一個進價是200,那我入進價的時候是光這20個入進價200,那5個不入,還是按20*20=400,然后400/25=16,按16去入進價,25個全部都入,怎樣弄是比較合適的???
老師,我們這個公司是一家賣樂器配件的,像這個打印機,音響,硬盤啥的給它怎么做分錄啊
老師,外賬會計怎么做賬。是不是只要是公戶的賬都需要做。那流水和發(fā)票是不是得一致才可以
有限公司辦理營業(yè)執(zhí)照時,注冊資本的金額有最低多少的要求嗎?還是說默認的有金額,如果辦理減資需要準備哪些資料,一次性能減少金額要沒有要求
老師,普票銷方銀行賬戶哪里添加?
老師,您好,老板總以你是小白進來的,你在我這里學到了東西為由不加工資怎么辦?
老師我想問下正常是一個月做一次賬嗎
老師百分之一的部分自己手動計算嗎 得轉營業(yè)外收入啊
是的,系統(tǒng)自動出來的都是百分之一 你可以手動改,你問問當?shù)?2366