您好,生產(chǎn)型企業(yè)拿到報(bào)關(guān)單但沒有開票,只要貨物實(shí)際已出口(以報(bào)關(guān)單上的出口日期為準(zhǔn)),就要在當(dāng)月按報(bào)關(guān)單信息確認(rèn)出口銷售收入,這不屬于無票收入,而是正常出口銷售,要參與免抵退稅計(jì)算;每個(gè)月除了申報(bào)增值稅申報(bào)表(一般納稅人要填主表及附表一、附表二等,含免抵退數(shù)據(jù))外,還要申報(bào)附加稅(如城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加,一般是增值稅稅額乘以相應(yīng)稅率,比如城建稅7%則列式為增值稅額×7%)、個(gè)人所得稅(代扣員工工資個(gè)稅)、企業(yè)所得稅(季度預(yù)繳申報(bào)表,年度匯算清繳)、財(cái)務(wù)報(bào)表(資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表等),具體以當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)要求為準(zhǔn); 查詢報(bào)關(guān)單是否正確,主要看報(bào)關(guān)單上的企業(yè)名稱和稅號(hào)對(duì)不對(duì)、出口日期和貿(mào)易方式是否符合實(shí)際、商品編碼和品名規(guī)格跟實(shí)際出口貨物是不是一致、數(shù)量單位價(jià)格幣制有沒有填錯(cuò)、成交方式(如FOB或CIF)是否合理、報(bào)關(guān)單有沒有海關(guān)簽章,同時(shí)還要核對(duì)外貿(mào)合同、發(fā)票、箱單、提單等單據(jù)信息是否一致,也可以通過中國(guó)電子口岸或單一窗口系統(tǒng)查詢電子報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì)。

老師,小規(guī)模納稅人第二季度增值稅申報(bào)表,填寫增值稅專票銷售額與實(shí)際開票額,相差2元錢(實(shí)際12,申報(bào)表填寫的是10,)但票表比對(duì)通過,這種情況是一定需要修改的嗎? 如果去大廳改,一時(shí)拿不到公章,,, 從電子稅局的《申報(bào)錯(cuò)誤更正》來更正的話,提示下圖內(nèi)容,他這個(gè)只能識(shí)別代開的專票含稅額,自開的他那個(gè)識(shí)別不了,自開+代開實(shí)際含稅合計(jì)152251.89,,單獨(dú)代開含稅有128271.39,導(dǎo)致數(shù)據(jù)報(bào)錯(cuò),這種可以強(qiáng)制通過嗎?
老師,小規(guī)模納稅人代開發(fā)票,作廢,增值稅季報(bào)申報(bào)成功。在電子稅務(wù)局申請(qǐng)退稅申請(qǐng)成功了,就等退款到公司賬戶了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上傳的增值稅申報(bào)表錯(cuò)誤,能修改不?重新上傳?或者退回。我的情況主要是增值稅申報(bào),忘記了無票收入。也就是增值稅申報(bào)表第9、10行錯(cuò)了。無票?普票?專票,沒超45萬。所以代開作廢的專票,繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報(bào)表,退稅的金額也沒有變。只是擔(dān)心修改了增值稅申報(bào)表,那么退稅當(dāng)時(shí)上傳的增值稅申報(bào)表就錯(cuò)了,所以現(xiàn)在不確定的1.是改報(bào)表,不管這個(gè)退稅上傳的增值稅申報(bào)表。還是2.直接不改報(bào)表,無票收入直接進(jìn)預(yù)收,下個(gè)季度再報(bào)無票收入。老師。我們的無票收入,不是一筆入賬,分多筆入賬的。您看哪個(gè)方案可行呢?
我公司是生產(chǎn)企業(yè),我剛?cè)肼?,發(fā)現(xiàn)2021年出口的貨物已經(jīng)生成了報(bào)關(guān)單,但沒有開具增值稅普通發(fā)票(我公司是廣東的),也沒出口退稅申報(bào),收了外幣掛在應(yīng)收賬款的貸方。我想問一下現(xiàn)在補(bǔ)開發(fā)票確認(rèn)收入是否還能享受免稅?是開免稅還是零稅?企業(yè)沒有留抵進(jìn)項(xiàng)稅還需要做退稅申報(bào)嗎?
我們公司21年有出口番茄醬 當(dāng)時(shí)申報(bào)了部分出口退稅 由于當(dāng)時(shí)沒有留抵了 剩余還有3張報(bào)關(guān)單沒有做出口退稅 (一張20多萬 另兩張分別為10多萬) 2023年我們公司沒有出口貨物,全部為內(nèi)銷番茄醬 稅務(wù)局說我們?cè)瓉頉]有申報(bào)出口退稅的額度可以用來做內(nèi)銷的免抵退 想確認(rèn)一下這個(gè)可以嗎? 因?yàn)槲覀兿聜€(gè)月要開票交10萬的增值稅了 如果可以做免抵,意思就是可以抵扣這部分要交增值稅嗎?這樣我們就不用交增值稅嗎?這個(gè)免抵什么時(shí)候可以申報(bào)?我們要如何來申報(bào)這個(gè)免抵呢 ?申報(bào)表上如何填寫?賬上如何做賬?
老師,我們用的是用友財(cái)務(wù)軟件,因?yàn)橥素浛?,我們做的分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,這導(dǎo)致數(shù)據(jù)不會(huì)關(guān)聯(lián)到財(cái)務(wù)報(bào)表,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不匹配,第二季度申報(bào)的時(shí)候就按這個(gè)報(bào)表來報(bào)了,后面找出勾稽關(guān)系不對(duì)的原因是退款的時(shí)候主營(yíng)收入沒在貸方用負(fù)數(shù)表示,后面兩個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表對(duì)比收入相差10萬,那我現(xiàn)在還需要去稅務(wù)系統(tǒng)里面更正財(cái)務(wù)報(bào)表嗎,如果更正了財(cái)務(wù)報(bào)表,所有的稅務(wù)報(bào)表都要更正,包括印花稅,增值稅,所得稅報(bào)表都要更正
獨(dú)立核算啥意思,分公司有自己的賬務(wù)就是獨(dú)立核算么,增值稅獨(dú)立核算,所得稅一般不能吧
請(qǐng)問一下勞動(dòng)仲裁,公司為被申請(qǐng)人,公司沒有錢,會(huì)執(zhí)行法法定代表人賬戶嗎
房產(chǎn)稅半年申報(bào)一次,(房產(chǎn)總原值100,面積出租25,自用5),其中下半年里前兩個(gè)月自用,后四個(gè)月出租,請(qǐng)問自用及出租面積怎么填,自用及出租原值也是怎么填
利潤(rùn)變動(dòng)率≈(Q1- Qo)/Qox(1+F/Lo)=銷量變動(dòng)率x(1+固定成本率)5。老師,這步怎么變形來的?老師,這個(gè)是注會(huì)的內(nèi)容嗎
機(jī)器設(shè)備出口都是免稅嗎?
老師,馬上年底了,公司清理往來款,這2家商貿(mào)公司都是一個(gè)老板的,但是法人不是這個(gè)老板?,F(xiàn)在的問題是一家商貿(mào)公司的法人給這個(gè)公司400萬,另外一個(gè)商貿(mào)公司給這家商貿(mào)公司的人200萬,他不是這家公司的法人,給他老婆200萬,他老婆也不是法人,可以不可以用3方債務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議來平2個(gè)公司的往來
請(qǐng)問哈國(guó)投公司醫(yī)藥板塊如何進(jìn)行會(huì)計(jì)核酸 以及建賬需要注意什么?
算當(dāng)月增值稅稅負(fù)率時(shí),當(dāng)月已經(jīng)預(yù)繳的增值稅需要算進(jìn)來么
你好老師,我們是銷售農(nóng)機(jī)的企業(yè),是免征增值稅的,一個(gè)廠家給我們開來的發(fā)票是9個(gè)點(diǎn)的,我們是按照他們開票的含稅收入做成本還是不含稅收入做成本呀(因?yàn)槠渌┴浬藤囐嚨陌l(fā)票是免稅的發(fā)票)
資產(chǎn)負(fù)責(zé)表未分配利潤(rùn)的期末數(shù)減去期初數(shù)不等于利潤(rùn)表凈利潤(rùn)的累計(jì)數(shù),怎么找原因?

