沒(méi)有的。24小時(shí)足夠了哈,保證每天開(kāi)票不重復(fù)掃臉就行

老師,我公司是安裝監(jiān)控設(shè)備的屬于建安企業(yè),12月份跟一家企業(yè)簽訂的銷(xiāo)售監(jiān)控設(shè)備的合同并開(kāi)具了發(fā)票,可是由于是月末最后一天開(kāi)具發(fā)票金額過(guò)大,有三千多萬(wàn),票面10萬(wàn)元版加班一夜開(kāi)了幾百?gòu)垼O(shè)備品種又很多,時(shí)間太緊張了,但是為了盡快跟甲方要錢(qián),結(jié)果每件商品利潤(rùn)開(kāi)大了,有50%,其實(shí)利潤(rùn)率也就7%,庫(kù)存還有一半沒(méi)有開(kāi)出去,其實(shí)沒(méi)有那么大利潤(rùn),可是發(fā)票已經(jīng)不能作廢了,這個(gè)項(xiàng)目還要繼續(xù),還有6000多萬(wàn)沒(méi)有完成,您說(shuō)這個(gè)月成本可以按7%結(jié)轉(zhuǎn)嗎,實(shí)際庫(kù)存都已經(jīng)出去了,只是沒(méi)在發(fā)票上開(kāi)出去
老師你好,現(xiàn)在的發(fā)票認(rèn)證,如果是對(duì)方開(kāi)票了,24小時(shí)候以后我們就能認(rèn)證,但是我們還沒(méi)拿到票,如果我們勾選認(rèn)證了,對(duì)方能作廢嗎?如果對(duì)方作廢了,有怎么處理呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下。圖片里這道題按照新的收入準(zhǔn)則應(yīng)該怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄?按照22年初級(jí)考試的教材,在4月1日開(kāi)出專票的當(dāng)天,確認(rèn)銷(xiāo)售收入時(shí)應(yīng)該按照最可能發(fā)生金額來(lái)確認(rèn),銷(xiāo)項(xiàng)稅額按照扣除商業(yè)折扣的金額來(lái)算。但是這里沒(méi)有給最可能發(fā)生金額,不知道該怎么做了。麻煩老師給講一下
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,看增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間的確定政策,主要是“以收到銷(xiāo)售款或取的索取銷(xiāo)售款憑證的時(shí)間”來(lái)定的,先開(kāi)具發(fā)票,為開(kāi)具發(fā)票的當(dāng)天。按照這個(gè)意思,沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票的話,只要收到款或者收到收款憑證就要納稅,那這個(gè)怎么申報(bào)呢?還有賬務(wù)怎么處理呢?后期開(kāi)具發(fā)票了,那又怎么處理?不可能申報(bào)兩次吧
各位老師大家下午好,我們公司開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票的時(shí)候有個(gè)小數(shù)點(diǎn)比如是102800.08,然后,對(duì)方付款的時(shí)候,只付了102800,沒(méi)有0.08,現(xiàn)在應(yīng)收賬款一只掛這個(gè)小數(shù),怎么樣才能平賬呢,請(qǐng)老師們指點(diǎn)一下,謝謝
你好老師,我公司屬于小規(guī)模公司,老板和老板娘交的養(yǎng)老金和失業(yè)保險(xiǎn),工商保險(xiǎn),都是公司交的這個(gè)怎么做賬。
老師安裝設(shè)備買(mǎi)的輔助零件價(jià)款是6736元,我們采購(gòu)員給了供貨商6700元,少給的36元我還要不要做賬,我還是按實(shí)際支付的價(jià)款做借在建工程6700貸銀行存款6700
問(wèn)了很多人,有人說(shuō)蓄電池要交消費(fèi)稅,有人說(shuō)不用交。麻煩幫我找一下最新的相關(guān)文件確認(rèn)一下。
老師,請(qǐng)問(wèn)下,就是我們是一般納稅人,對(duì)方不要票,說(shuō)要么你們接受承兌,我們不想要,就兩萬(wàn)多塊錢(qián),要么他們就要扣稅點(diǎn),說(shuō)扣10個(gè)點(diǎn),私底下打我們私戶,這根本不合理吧,請(qǐng)問(wèn)我們?cè)趺刺幚砗线m呢?
郭老師,我們買(mǎi)的一些綠植,擺件,做什么科目
維修電腦開(kāi)的內(nèi)容是技術(shù)服務(wù)費(fèi)可以嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下股東轉(zhuǎn)錢(qián)進(jìn)公戶沒(méi)有備注往來(lái)還是投資款。。突然想做投資款可以的嘛?還是必須備注投資款 交印花稅才能算實(shí)收資本???
老師,小規(guī)模納稅人,開(kāi)了普票又開(kāi)了專票,看季度是否超過(guò)30萬(wàn)元,普票是否能享受優(yōu)惠,是光看普票還是看普和專合計(jì)
老師,如果今年1月份簽了合同是100萬(wàn),已經(jīng)按這個(gè)金額去申報(bào)印花稅,后面11月份的時(shí)候簽了補(bǔ)充協(xié)議,合同金額從100萬(wàn)變成200萬(wàn),那我后面申報(bào)印花稅的時(shí)候是按差額去申報(bào)嗎?
老師好,外經(jīng)證申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候申報(bào)兩次并繳費(fèi)2次,能申請(qǐng)退稅一次嗎?

