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公司用了以前年度損益調(diào)整導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表不平,怎么核查對應(yīng)會計準(zhǔn)則進(jìn)行賬務(wù)處理?怎么調(diào)整比較好?

2025-11-18 10:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-11-18 10:19

不需要管那個,很正常的。除非你要重新做以前年度的匯算

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你好,以前年度損益調(diào)整調(diào)整的是什么業(yè)務(wù)的?
2024-09-23
你好 是差以前年度損益 調(diào)整這個科目的金額嗎 ?
2020-02-17
你好,有發(fā)生以前年度損益調(diào)整的情況下,利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表勾稽關(guān)系符合這個公式就可以的 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計%2B(—)以前年度損益調(diào)整
2021-04-22
你好,有發(fā)生的業(yè)務(wù)通過利潤分配—未分配利潤科目核算的情況下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的勾稽關(guān)系是 未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)%2B凈利潤本年累計%2B(—)計入未分配利潤的金額
2020-06-14
你好,需要修改你的未分配利潤期初數(shù)據(jù)。
2021-07-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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