同學你好。 會計上。當做有發(fā)票處理。按照業(yè)務性質入賬。 稅法上。次年匯算時 做納稅調增

@郭老師銀行對得上,就是按銀行做的,有錢沒票就預收預付,然后有了票,有些就給整個現金,幾年的帳啊。好幾十家企業(yè),每家都掛的不平啊,然后你像這樣的想把它搞平,怎么辦呢,現在外面已經沒有那些帳了。
老師 你好 我有問題請教,公司是新開企業(yè),資質還在辦理中,目前公司沒有開過發(fā)票(沒有收入)。 上個月對公賬戶支付房租,收到增值稅專用發(fā)票,目前只有進賬發(fā)票 沒有銷項發(fā)票。這筆支出憑證怎么做?
老師,你好,我們公司真實業(yè)務開票給客戶,都是零售業(yè)務,錢都是走的老板私戶,我現在開了70/80萬普票出去,外賬做的現金收入,但是這個錢沒有對公轉賬。我也沒有管老板的銀行賬,所以并不知情這些收入最后是否轉了對公賬戶。我現在該怎么做可以免掉自己的責任
老師,你好,我們是新成立得公司,我們是找的代理公司做賬,我們五月份開通公司網銀公戶,老板以借款方式轉入公戶一筆錢,整個五月就這一筆銀行業(yè)務,然后五月份買了辦公用品,電腦,桌椅什么的都是老板自己私人先支付的,然后報銷也是在六月份發(fā)生的,然后財務公司要五月份的費用票據,回單對賬單,我應該怎么給代理記賬公司
老師,我們物業(yè)公司剛一個新物業(yè),因為(前期)物業(yè)公司欠水務局幾萬元水費沒有交,所以我們單位要交給水務局水費,發(fā)票是沒辦法開我單位名稱的,我們單位就沒辦法入賬,有一部分樓房是代收代繳,如果不交水費的話,我們項目就會停水了,這個怎么辦?
發(fā)10臺機器送一臺、應該怎么開票?
老師好,個人開具發(fā)票給公司的,是否自然人勾選應該選是還是否?
稅務系統(tǒng)顯示上期留抵30000多,賬上顯示進項剩余50000多 ,有問題嗎,這個應該能對上嗎
內賬的購買的材料成本是不含稅和還是含稅的
內賬的購買的材料成本是不含稅和還是含稅的
老師,進項稅是不是等于我們用錢買的稅額
您好,老師,朋友給我介紹一家建筑勞務公司,是一般納稅人。這公司新成立的,說是以前的公司不想用了,這家公司之前是一家代賬公司做著,說經常有稅務問題,現在想找專職會計。是不是建筑勞務公司屬于建筑行業(yè)了,賬和普通公司不太一樣吧,我以前只做過醫(yī)藥物流公司會計,這種沒經驗的話是不是干不了
老師,事業(yè)單位和民營企業(yè),在計提稅金和附加計入什么科目,所得稅計提呢?不知道用什么科目入賬
廠家返利給經銷商,要求紅沖以前的抵扣發(fā)票,如何賬務處理,寫會計分錄
老師,s局打電話說去年的開票總額是企業(yè)所得稅金額,開了55萬左右發(fā)票,說我財務報表利潤表填的12萬多,讓我更正,我在哪里更正,要怎樣更正呢?公司是小規(guī)模的
找票懟上犯法不老師
肯定違反稅法, 但是。用大實話說,如果不是看著離譜的發(fā)票。稅局不查 可能會沒問題, 但是,終究是心里不踏實
老師,我是按流水做還是按發(fā)票做?對不起來
正確的做法是 發(fā)票和流水同時做, 比方說,發(fā)票做費用 掛往來, 流水 做收支
這樣的話 起到相互印證的作用
基本都對不起來不知道咋搞三個月的呢老師
實在對不上。就先流水做賬。至少保證銀行賬對上
收到老師謝謝!
不客氣同學,有點晚了,早點休息,祝您生活愉快
那老師發(fā)票咋弄???
早上好同學, 現在按照流水入賬,這些流水里 沒發(fā)票的。就讓它沒有吧。這個不是你的責任, 但是這次吧賬做好后。后續(xù),出個財務制度 讓老板簽字。要求各種業(yè)務都要有票,假如沒有。就不讓報銷。其他同事都規(guī)矩了,你才能順利結賬