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月底報表往來沒有負(fù)數(shù),但是往來明細(xì)有負(fù)數(shù),需要調(diào)整嗎?

2025-11-13 16:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-11-13 16:00

不用調(diào)整,這是往來重分類

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快賬用戶2087 追問 2025-11-13 16:02

報表生成不顯示負(fù)數(shù),往來有負(fù)數(shù)也需要重分類調(diào)報表嗎?

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齊紅老師 解答 2025-11-13 16:04

不需要了,報表已經(jīng)重分類

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快賬用戶2087 追問 2025-11-13 16:06

我明細(xì)調(diào)整后和生成的報表說不一致,什么原因

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齊紅老師 解答 2025-11-13 16:13

資產(chǎn)負(fù)債表選擇了重分類,往來科目就不會有負(fù)數(shù)

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快賬用戶2087 追問 2025-11-13 16:48

單獨導(dǎo)出來的明細(xì)賬,比如應(yīng)付賬戶的供應(yīng)商就出現(xiàn)負(fù)數(shù),手工調(diào)整后和報表的金額不一致

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齊紅老師 解答 2025-11-13 16:54

報表是按明細(xì)余額調(diào)整的。

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快賬用戶2087 追問 2025-11-13 16:56

那我對不上說明有可能分類可能錯了?

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齊紅老師 解答 2025-11-13 17:04

是的,分工調(diào)整對不上,可能是分錯了

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不用調(diào)整,這是往來重分類
2025-11-13
需要根據(jù)往來明細(xì)重分類的
2024-08-16
你好,需要的,這樣才能使得報表使用者正確理解的
2021-04-16
“應(yīng)付賬款”項目=(應(yīng)付賬款+預(yù)付賬款)明細(xì)貸余 “預(yù)收款項”項目=(應(yīng)收賬款+預(yù)收賬款)明細(xì)貸余   應(yīng)收賬款 =(應(yīng)收賬款+預(yù)收賬款)明細(xì)賬借方余額-壞賬準(zhǔn)備   預(yù)付款項 =(應(yīng)付賬款+預(yù)付賬款)明細(xì)賬借方余額-壞賬準(zhǔn)備 ?你這個報表沒有重分類嗎這個按這個公式 ? 沒有就你這個做賬調(diào)出來吧,負(fù)數(shù)對應(yīng) 借應(yīng)收 貸預(yù)收 ,借預(yù)付 貸應(yīng)付?
2021-01-11
不出現(xiàn)也有可能重分類,就像你的應(yīng)收賬款在借方是100,然后在貸方明細(xì)有一個80,這會出現(xiàn)20的余額。但是你這個80正規(guī)的也應(yīng)該重分類到預(yù)收賬款里面去 這個應(yīng)付賬款借方20萬,需要充分累到預(yù)付賬款。
2024-03-20
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