是的,消費(fèi)稅是按100來(lái)交

老師如果算應(yīng)繳納消費(fèi)稅的時(shí)候,換抵投的是以同類產(chǎn)品最高售價(jià)來(lái)算消費(fèi)稅; 如果是直接生產(chǎn)銷售的,就直接按銷售價(jià)格算,我這樣理解對(duì)嗎?
你好老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下消費(fèi)稅是不是,進(jìn)口的消費(fèi)稅計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)。而銷售應(yīng)稅消費(fèi)品的稅金及附加科目
老師就是消費(fèi)稅的話,是不是?比如我100買進(jìn)來(lái)的東西,要承擔(dān)10%的消費(fèi)稅,然后我又200賣出去了,然后下一家又要承擔(dān)200的百分之10的消費(fèi)稅 那這樣倒賣100次之后,消費(fèi)稅都要比原來(lái)的價(jià)值高太多了吧?
請(qǐng)問(wèn)消費(fèi)稅的實(shí)木地板在生產(chǎn)完成后生產(chǎn)廠家要交稅嘛交的話那后面銷售是還要由銷售企業(yè)再次繳納嘛兩者之間可以抵扣嘛比如說(shuō)a企業(yè)從生產(chǎn)廠家買了實(shí)木地板a企業(yè)買回來(lái)直接加價(jià)格銷售給消費(fèi)者請(qǐng)問(wèn)消費(fèi)稅a企業(yè)要交銷售時(shí)候的消費(fèi)稅跟購(gòu)買廠家時(shí)候的在買價(jià)里的消費(fèi)稅能抵扣嘛
我們公司是平臺(tái)銷售公司,出售黃金,付款采購(gòu)的時(shí)候5個(gè)點(diǎn)消費(fèi)稅加進(jìn)來(lái)的發(fā)票;想問(wèn)這個(gè)收入是不是也要交消費(fèi)稅;這樣一來(lái)一去10個(gè)點(diǎn)消費(fèi)稅了是嗎
老師,如果長(zhǎng)期不申報(bào)納稅,稅局會(huì)上門查賬嗎?
老師你好,想咨詢下,就是我們是做售貨機(jī)的,有廣告費(fèi)收入,但是我們是下游,所以廣告費(fèi)收入當(dāng)月是不確定能不能收到的,現(xiàn)在初步能知道金額,現(xiàn)在都已經(jīng)10月份了一下子就弄到當(dāng)月了,這樣就會(huì)導(dǎo)致收入會(huì)多了,影響到利潤(rùn),這樣的話我現(xiàn)在核算的是10月收入怎么處理比較好呢?
老師,你好,我想問(wèn)下,個(gè)人如果出租住房的話,到稅務(wù)局申請(qǐng)開(kāi)發(fā)票的話,是不是就要繳納房產(chǎn)稅呢?
個(gè)人開(kāi)的服務(wù)類發(fā)票不滿500元,為什么有的要交增值稅,有些不要交
增值稅收入和營(yíng)業(yè)收入不一致,查賬了,是以前年度預(yù)收賬款轉(zhuǎn)收入了,或是預(yù)收了租金,就不一致。要什么寫自查報(bào)告才能讓稅局看懂
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)減去年初余額和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)不平,怎么查找原因?
不懂,不是每10股發(fā)放12.3認(rèn)股權(quán)證嗎?
沒(méi)有經(jīng)驗(yàn)想做會(huì)計(jì),干過(guò)出納 怎么才能干上會(huì)計(jì)工作
10月雙休應(yīng)出勤是除以22還是除以18
請(qǐng)問(wèn)老師,個(gè)稅申報(bào)是按10月報(bào)稅,報(bào)的是9月的工資,就是10月發(fā)的9月的工資,等于多報(bào)了一個(gè)月,現(xiàn)在想調(diào)整過(guò)來(lái),可以11月個(gè)稅申報(bào)零申報(bào)嗎?


那消費(fèi)稅就是100/1.01*0.05 那個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得是100*0.004嘛
是的,應(yīng)交消費(fèi)稅就是100/1.01*0.05