查補增值稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費-所得稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-查補增值稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? -附加稅 借:應(yīng)交稅費-所得稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? -查補增值稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? -附加稅 營業(yè)外支出-滯納金 貸:銀行存款

如果更正了上一年度增值稅納稅申報表是不是財務(wù)報表和企業(yè)預(yù)繳所得稅表都得更正
請問老師,19年補18的稅時候,增值稅這一塊的數(shù)據(jù)跟企業(yè)所得稅的數(shù)據(jù)不對,企業(yè)所得稅更正了申報,增值稅把18年已經(jīng)報稅的又加上更正的數(shù)據(jù),所以增值稅的申報數(shù)據(jù)大于所得稅的,現(xiàn)在更正增值稅的要怎么更正呢,而且19年補稅的沒有憑證,只是通過電費推算出來的,要把賬補了嗎?
老師好,公司貸款要財務(wù)資料,要2021年末增值稅申報表和所得稅申報表,具體是什么時間的增值稅申報表和所得稅申報表呢?小規(guī)模納稅人 謝謝
老師,現(xiàn)在專管員需要我們更正企業(yè)所得稅,要調(diào)增更正,現(xiàn)在調(diào)整以后,以前繳納的稅款怎么處理也,比如以前我們申報的時候繳納所得稅2000元,現(xiàn)在更正申報繳納所得稅8000元,這8000元幾年包含了之前繳納的2000,現(xiàn)在要怎么申報呢
老師您好,所得稅匯算清繳時調(diào)增所得額的稅金已經(jīng)交了,現(xiàn)在要申報更正,又有調(diào)增額,實際繳納稅款那里怎么填,那欄好像只能認(rèn)年度預(yù)繳數(shù)。
付給供應(yīng)商的款,供應(yīng)商未提供發(fā)票 這種直接做沖賬處理可以嗎,如果要沖賬,多久才可以這么操作,需要什么附件做為憑據(jù)
老師,舊賬預(yù)付賬款很久沒有發(fā)票,如果要調(diào)平賬面,如何處理合適
釀酒廠賬務(wù)處理 和分錄
老師,有個問題麻煩幫我解答一下可以嗎? 還沒搞明白 我們公司幫一個朋友交社保,每個月社保費用他有轉(zhuǎn)給我,現(xiàn)在給他停保了,只有10月份交了一個月,但沒給他發(fā)工資報個稅,這交的社保費現(xiàn)在怎么賬務(wù)處理呀?
有沒有深圳那邊的老師?請問最近深圳那邊會計就業(yè)情況如何?40歲的會計還有發(fā)展機(jī)會嗎?
老師,商貿(mào)公司稅務(wù)系統(tǒng)進(jìn)項金額400萬。但是賬務(wù)系統(tǒng)庫存1600萬,這種風(fēng)險大嗎。為了少交增值稅,后續(xù)的比較多。慢慢的二者相差比較大。以后直接多結(jié)轉(zhuǎn)成本,這種可行嗎
繳納投標(biāo)費借:管理費用-投標(biāo)費,貸銀行存款 收到投標(biāo)費的普票如何寫會計分錄,謝謝
老師,管理費用勞務(wù)費怎么能稅前扣除
老師財務(wù)軟件的利潤表本年累計凈利潤和利潤表季報凈利潤金額為啥不一樣呢?
老師你好,我司銷售家具含設(shè)計,稅率按銷售會貨物13%嗎?還是分別算稅按設(shè)計服務(wù)6%呢,銷售部分6呢
21年的所得稅,現(xiàn)在更正申報繳納,是不是應(yīng)該用以前年度損益調(diào)整科目,不能影響當(dāng)期利潤?
是的,那個不影響本年利潤的
哦,非常感謝,那現(xiàn)在更正申報了21年未開票收入400萬,怎么做賬?
那么直接在12月做賬了,直接計入主業(yè)務(wù)收入-未開票。后期的年報都要更正”
意思就是的把賬返到2021年,做未開票收入了岸
是的,就是那個意思的