正常取得專票就行,暫時不認(rèn)證

我們有未開票收入,但我們有可以抵扣的留底增值稅,我們是不是不用申報附加稅和印花稅了
老師我有個問題 貨是我們甲方提供,加盟商幫我們運營 我們是不是最好讓他們開13%的增值稅專用發(fā)票,我們給他們回款比較合適(給他們這部分服務(wù)費)他們就給我們開3%的服務(wù)費發(fā)票是不是不太好
老師:這個月我們紅沖發(fā)票比較多,增值稅不用交,那我專票還要認(rèn)證抵扣留抵嗎?還有加計抵扣
老師我想請問一下,我們是國際貨代行業(yè),我們每個月基本開的都是免稅發(fā)票,偶爾開幾張稅率6的發(fā)票,但是我們的成本票好多是專票,都是可以進(jìn)賬抵扣,導(dǎo)致我們的留底稅額比較多這種成本票其實我們也可以要求對方開普票稅率0,我們公司是應(yīng)該繼續(xù)讓對方開專票還是換成開普票呢?留抵稅額太大會不會也不好?
收到的進(jìn)項只要是專票都可以抵扣增值稅嗎,項目名稱是服務(wù)費之類的可不可以抵扣增值稅,比如我們付給代理記賬公司的費用,對方開了專票給我們,我們可以用來抵扣增值稅嗎
老師,我們公司從個人那里租房過來,再租給另一家公司做酒店,我們公司給對方租賃票,那我們公司還要交房產(chǎn)稅嗎?
公司之后要注銷的,把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入導(dǎo)致本年利潤是14萬,沒有可以彌補的以前年度虧損,現(xiàn)在打款進(jìn)來直接做資本公積,之后款用來還之前欠老板的9萬元,剩余的錢發(fā)之后的工資社保,等到本年利潤是負(fù)數(shù)時就注銷,這樣打款進(jìn)來做資本公積,后面會不會被稅局認(rèn)定為逃稅籌劃得補交稅?
這個界面怎么選擇啊,怎么操作
我想請教一下,報關(guān)金額報錯了,不好退稅怎么處理?
你好,老師現(xiàn)在有多少的公司是有內(nèi)外兩套賬的呀?
老師好,請問:有限責(zé)任公司(自然人獨資)屬于個人獨資企業(yè)嗎?
老師,我們有一個裝修項目,所有的材料都能從同一家公司采購嗎
請問煙草證能變更法人嗎
董老師 在線嗎?有問題想咨詢~
老師,先進(jìn)先出法結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,相同數(shù)量的銷售收入金額,大于結(jié)轉(zhuǎn)等數(shù)量的成本金額,借貸不相等,差額部分記什么科目,是怎么多出的有差額