你好,專用發(fā)票可以這個月認證,也可以放在之后月份再認證,看個人安排了?

老師,請問下我現(xiàn)在報11月的增值稅,發(fā)現(xiàn)了之前有一張6.29的進項發(fā)票,金額比較大,32萬多,稅額1.9萬多。一直沒有抵扣,那現(xiàn)在是要怎么辦呢?抵扣還是不抵扣?是過了180天不認證抵扣這張發(fā)票就沒用了嗎
請問上個月開的增值稅專用發(fā)票,給了購貨方,購貨方還沒有認證抵扣,這個月我開出了紅字發(fā)票,那我的紅字發(fā)票是不是也要把發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)給購貨方?
老師,車險發(fā)票是專票。2月我司沒有開票也沒有需要繳納的增值稅。我如果認證抵扣了這張發(fā)票就有留底稅額了。我可以不認證抵扣不做賬嗎?
老師:這個月我們紅沖發(fā)票比較多,增值稅不用交,那我專票還要認證抵扣留抵嗎?還有加計抵扣
公司22.2.8取得一張增值稅專票 我還尚未認證 我們不需要抵扣 我想問一下 這個認證不抵扣有實效嗎
變更公司名稱后,新營業(yè)執(zhí)照已簽發(fā),發(fā)票還能開舊公司名稱嗎
工程施工工程外包賬務(wù)處理
您好董老師,期初建賬現(xiàn)金和實收資本都多記了,怎么把賬調(diào)平呀?
員工開的發(fā)票備注欄地址不對,必須要求重新開具嗎
老師,留低抵欠下個月是自動顯示嗎?
樸老師,請問,沒有通過公戶收款,但是收入都正常申報納稅的風險是什么?
老師,社保基數(shù)現(xiàn)在還能改嗎
老師,請問:運輸公司需給我們賠償1萬,原因我們的銷售產(chǎn)品淋,可是不給現(xiàn)金,只會在每月運費里抵扣10%。比如10月付1萬,只需付9千,這賬怎么做
老師,撫恤金是計入職工福利費嗎?
個體工商戶和種植合作社讓稅務(wù)局代開過一次發(fā)票 開發(fā)票的當月要不要交稅?怎么交?能通過網(wǎng)上電子稅務(wù)局交嗎?還有之后是不是以后每個月沒有開票也要進行0申報了?
但是費用想要入,只是這樣增值稅留抵可能會比較多,有沒有問題呢?
你好,你可以發(fā)票先入賬,暫時不認證
入費用嗎?這個怎么做憑證?
你好,是的 借:管理費用等科目??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認證進項稅額),??貸:銀行存款等科目
等明年認證也可以是嗎老師?認證后憑證要做一處理嗎?
你好,等明年認證也可以的,認證的時候分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認證進項稅額)
好的老師,那么年底要不要做什么?
你好,做上述賬務(wù)處理就好了,不需要特地做其他處理?
好的,謝謝老師!
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以平價,謝謝。