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請問老師,我們單位與一家單位合作,我們提供場地,對方單位提供充電樁,合作經(jīng)營電動汽車充電的業(yè)務(wù),日常是對方在經(jīng)營,我們年底按比例分紅。我們營業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營范圍是檢測,現(xiàn)在我們想變更,請問老師,這項業(yè)務(wù)屬于什么營業(yè)范圍呢?我們應(yīng)該新增什么項?
2021年10月成立的公司,需要申報2021年的殘保金嗎
小規(guī)模開了3個點專票,報稅的時候是按1個點報,還是3個點報呢
往年把簡易計稅的進項稅額抵進項了,要改以前的申報表,那賬是不是也要反結(jié)賬回去改???
我從2013年購買了一間辦公室自營,房價為210萬,請問要交多少自營稅
供應(yīng)商變更了公司名稱,怎么知道他稅務(wù)登記有沒有變更公司名稱呢
老師好,我想問下我們有個1000元的軟件系統(tǒng)維護費,由于是找個人做的維護,對方無法提供發(fā)票,我們公司可以走公戶給他個人嗎?
老師好,請問酒店行業(yè)做了稅務(wù)登記,但未實質(zhì)對外經(jīng)營,只有購買裝修材料和裝修人員工資等支出,請問需要做賬報稅嗎?賬務(wù)怎樣做?例如裝修材料30000元(含稅),人工工資48000,一般納稅人
電子稅務(wù)局財務(wù)報表申報,季報,其中本月數(shù)是當季度的數(shù)據(jù)嗎。
高企對財務(wù)軟件選擇的要求?比如金蝶云星空是否可以滿足
您好,你的邏輯完全正確,每月從支付寶后臺取“確認收貨”的總金額(比如10月是5萬,其中已開發(fā)票2萬,未開發(fā)票3萬),在賬上做“借應(yīng)收賬款5萬,貸主營業(yè)務(wù)收入-已開票2萬,貸主營業(yè)務(wù)收入-未開票3萬,貸應(yīng)交稅費-銷項稅”,申報10月增值稅時銷售額填5萬(2萬%2B3萬);如果11月你為10月那3萬未開票收入開發(fā)票了,那在申報11月增值稅時,就在“未開票收入”欄填-3萬沖掉它,這樣就不會重復(fù)交稅,等錢從支付寶提現(xiàn)到銀行時,再做“借銀行存款,貸應(yīng)收賬款”即可。
我現(xiàn)在的困惑是第一個是我10月份開票的訂單里面有很多發(fā)票是9月份的訂單,但是我也分不清以前到底有沒有申報過收入,或者說我申報了,但是如果我在10月賬本上紅沖掉的話不知道證據(jù)鏈怎么弄,如果人家問我這個紅沖的是在以前那個月申報的收入,我也搞不清,這個怎么處理比較好
以前從來也沒核對過這些,因為剛接手,還是按照原來的邏輯在申報,現(xiàn)在我想給他調(diào)過來,就會涉及到這個問題,怎么處理更好哈
10月有的老訂單,10月開票就正常申報不紅沖,從10月起的新訂單,嚴格 按確認收貨記賬,之后開標再紅沖
好的,還有一個也很困惑,我10月份銀行進賬的那筆錢是一筆匯總的金額,但是我分不清那筆錢是哪些訂單的錢,這個該怎么沖應(yīng)收,而且我們支付寶賬戶余額還有錢,按照我的理解如果從10月開始當一個新的電商企業(yè)來看的話,那就是支付寶賬戶余額到10.31日應(yīng)該提完沒有余額了,應(yīng)該未收回的只有未確認收貨的部分才對,是吧?
在10.1將支付寶余額全部提現(xiàn),到賬后直接做? 借:銀行? 貸:應(yīng)收,把這筆歷史賬一次性沖平,之后新發(fā)生的賬就清晰了
那就放到這個月底的時候把他全部提現(xiàn),這樣到了12月就清楚了
是的,10月底全額提現(xiàn)支付寶,11月到賬后一次性沖平舊應(yīng)收,11月起新賬就完全 清明了