匯算前已經(jīng)發(fā)放工資,就沒(méi)關(guān)系的

所得稅匯算以后,發(fā)現(xiàn)上年度有幾個(gè)月的工資沒(méi)有發(fā)放,上年度已經(jīng)安是計(jì)提并申報(bào),現(xiàn)在發(fā)放工資怎么處理?
企業(yè)所得稅匯算清繳2022年未發(fā)生職工薪酬計(jì)提數(shù)字,21年所得稅匯算清繳當(dāng)時(shí)調(diào)增了23300的未發(fā)放工資(21年所得稅匯算前未發(fā)放完全),那我今年申報(bào)22年匯算清繳還需要調(diào)增嗎(賬面還有23300的未發(fā)放工資)
請(qǐng)問(wèn)下企業(yè)所得稅里面 可彌補(bǔ)以前年度虧損額和利潤(rùn)表里面有差額 需要調(diào)整利潤(rùn)表? 因?yàn)閰R算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增了 這個(gè)月計(jì)算所得稅的時(shí)候是按照所得稅申報(bào)表里面的利潤(rùn)來(lái)交的 會(huì)有稅快差異
比如,個(gè)稅扣了300,工資表計(jì)提280的個(gè)稅。工資表少計(jì)提了,但是,經(jīng)過(guò)年底匯算清繳后,個(gè)稅又沒(méi)有差異了,是什么原因?要怎么把應(yīng)交個(gè)人所得稅余額調(diào)平?一直都有應(yīng)付個(gè)人所得稅余額借方20。怎么辦?
上年12月工資在本年1月發(fā)放,個(gè)稅申報(bào)也是按本年1月申報(bào),下年度對(duì)本年的所得稅匯算清繳中工資薪金剔除了這個(gè)所屬期為上年12月的工資,稅務(wù)核查風(fēng)險(xiǎn)為本年度所得稅匯算工資薪金與個(gè)稅申報(bào)工資薪金不一致,這如何處理?
老師,受益人備案,注冊(cè)資金1000萬(wàn)以下,以公司形勢(shì)入股,這個(gè)不屬于免報(bào)條件吧
老師 職工醫(yī)保是本月增員 下月才能扣款嗎
返聘人員工資不需要繳納個(gè)稅,個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)需要添加報(bào)送嗎
你好,老師,像公司是正常解散,因?yàn)檫@個(gè)水電站已經(jīng)賣掉了社保減員的原因是選擇哪個(gè)原因好呢?
老師,處置已經(jīng)用過(guò)的座椅,為什么稅率要用13%.這不是銷售二手物品嗎
2025年10月交易收入13540.44元,優(yōu)惠券補(bǔ)貼522.71元,技術(shù)服務(wù)費(fèi)返還17.25元,共計(jì)14080.40元。支出退款-2801.95元,退款退優(yōu)惠券-96.40元,扣款-6元,提現(xiàn)-10000元,技術(shù)服務(wù)費(fèi)-84.43元,其他支出-8元,轉(zhuǎn)賬支出-700元,共計(jì)-13696.78元,相差383.62元,為什么平臺(tái)發(fā)票開(kāi)的是807.3元,明細(xì)是784.43元怎么算出來(lái)的
請(qǐng)問(wèn)建筑公司的業(yè)務(wù)很多很難做?建筑會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)大嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是保安公司,購(gòu)買(mǎi)給保安的衣服帽子鞋子等計(jì)入什么科目?
請(qǐng)問(wèn),出口報(bào)關(guān)單號(hào),是在報(bào)關(guān)單上查嗎?
老師,想請(qǐng)問(wèn)下淘寶平臺(tái)實(shí)現(xiàn)的訂單收入,從支付寶匯總提現(xiàn)到對(duì)公賬戶的錢(qián)怎么分清楚這個(gè)匯總的錢(qián)是哪些訂單的錢(qián)?


我們12月的工資當(dāng)月計(jì)提了 然后壓40天 我2月的時(shí)候發(fā)放 申報(bào) 2月申報(bào)時(shí)個(gè)稅系統(tǒng)體現(xiàn)的所屬期就是26年1月了
這樣匯算清繳會(huì)不會(huì)出現(xiàn)賬面和申報(bào)系統(tǒng)數(shù)據(jù)不匹配的異常呢
不會(huì)有,匯算前發(fā)放工資即可
那我匯算清繳時(shí)工資薪金填那個(gè)數(shù)呢 賬面的還是申報(bào)表的?
直接填寫(xiě)賬面的即可
我可以1月的時(shí)候吧11月和12月的一起申報(bào)了 然后2月再發(fā)1月的工資嗎
2月再發(fā)12月的工資
我可以1月的時(shí)候吧11月和12月的一起申報(bào)了 然后2月再發(fā)12月的工資嗎
可以的,可以這樣處理