您好,不管是專和普,只要是超過30W,就是按實際開票的稅點交,開的是一個點按一個點交

老師 我是小規(guī)模納稅人 專票加普票 季度不超30萬專票開的稅率是3% 實際按3%還是1% 交稅
老師,小規(guī)模季度普票+專票超過30萬了,報稅的話,普票部分都是按照1個點來報嗎
小規(guī)模按一個點開票,若本季度專票普票合計超過30萬,那就是所有收入按1個點交增值稅是嗎
小規(guī)模 季度銷售額超30萬 開的普票是3% 報稅是按1%扣 對嗎?開的專票是3% 就按3%交稅 開的專票1% 按1%交稅對嗎? 還是專票開的3% 也是減按1%交稅?
所有小規(guī)模納稅人是不是都可以開專票?只是只能開1%或者3%個點的票,如果有專票進(jìn)項稅也是可以抵扣的對不對?然后就是如果專票+普票季度一共沒有超過30萬,就只需要專票按開票稅率納稅,普票是免稅的,季度專票+普票超過了30萬,普票按1%,專票按開票稅率納稅
老師,公司準(zhǔn)備注銷了,之前留抵的進(jìn)項稅額,可以直接轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出嗎?
21年的成本票,一直沒有入賬,什么時候抵扣進(jìn)項,什么時候入賬可以么
老師,剛畢業(yè)入職了一家新成立的養(yǎng)殖公司做內(nèi)賬咋做呀
兄弟和侄女,二者有什么區(qū)別?關(guān)于受贈人這部分
老師,我們公司是下面規(guī)模納稅人,2025年1月的時候買了9張車10萬元,2月份的就把這9張車的分別送給了客戶,我應(yīng)該怎么做賬呀
老師,這個結(jié)轉(zhuǎn)增值稅做的對嗎
您好 工資是當(dāng)月計提當(dāng)月的嗎? 那比如12月的工資12月計提了然后1月發(fā)放 2月申報嗎? 這樣每年賬面不是和個稅申報系統(tǒng)里面不一樣嗎?
請問老師,我們公司之前的會計為了避個人所得稅,給醫(yī)生的工資拆分成工資和授課費,還有一部分業(yè)績提成,授課費有個體戶,有個人,并且授課費已經(jīng)開票了,個人的開的有勞務(wù)費,有醫(yī)療技術(shù)服務(wù)費,個體戶開的技術(shù)服務(wù)費,除了發(fā)票只和醫(yī)生簽訂了一份協(xié)議,并做了一份課程表,這明顯不合規(guī),我現(xiàn)在準(zhǔn)備全部納入工資核算,之前的賬目怎么操作,請老師給個思路
老師 這個不是該減號嗎 解釋一下唄謝謝
老師,外地工程三個合同是開三個外管證嗎?交稅是怎么規(guī)定的?小規(guī)模公司我們