?同學您好,很高興為您解答,請稍等

董老師 您還在線嗎?剛剛的問題,還是有個小疑惑……
我們勾選了進項發(fā)票,還沒申報稅費,如果供應商開退貨退稅,是不是進項轉(zhuǎn)出金額也會變
咨詢下:公司24年買的電子設備,目前才收到發(fā)票,本月計入固定資產(chǎn),那設備的折舊怎么處理?第一,從本月開始折舊。第二,購入時點至本月,累計折舊一筆補提,下個月開始正常計提。兩種處理方式,一般公司會采用哪種?
老板在抖音賣二手奢飾品,從個人手里收購的,取不到發(fā)票,預測年度收入能超過500萬。有沒有好的辦法解決成本票問題。
老師,您好!我們是一般納稅人。10月份開票的一個項目是異地的簡易計稅。我這個月公司申報增值稅的時候,忘記做異地預繳了,就按3個點的增值稅交了,并開出了完稅證明。然后想起來做異地預繳,才去交了異地的增值稅,也開出了完稅證明。我現(xiàn)在想問的是1:預繳的增值稅,要怎么抵公司所在地交的?2:我是否要更正公司所在地的增值稅申報表?3:多交的稅款,要怎么處理?會在增值稅申報表的哪里體現(xiàn)出來?
國家優(yōu)惠稅費怎么入賬
公司在阿里國際站出口商品,這個代扣的是什么稅費呢
#提問 老師:電子稅務局平臺里,財務負責人變更在哪里?
采購貨物的運費是我們自己出的,入庫都加進貨品了,但開票和付給賣家的錢只是貨款的錢,運費是給物流的 。這樣以后貨物運費是不是不能加在貨物進價里
你好,老師,請問一下,我們平時租別人家鏟車租賃費 那我們柴油是否可以抵扣進項。
您好,這筆錢不能算費用,你得先紅字沖銷原來的錯誤分錄,然后做一筆借其他應付款-老板50萬,貸現(xiàn)金50萬,把它變成公司欠老板的錢,這樣賬上就沒費用了,年底報稅時也就不用調(diào)增,直接按沒這筆費用來報稅最安全。
嗯,這畢竟是之前會計做的事情,我現(xiàn)在要紅沖,那我得寫個情況說明也,內(nèi)容怎么寫合規(guī)呢?老師
因該50萬消防費無合規(guī)發(fā)票且為老板個人墊付 ,為符合財稅規(guī)定,現(xiàn)將原費用分錄予以沖銷,調(diào)整至其他應付款,體現(xiàn)為公司對老板的負債
謝謝老師
?祝您:生活與工作,皆得所愿! ? ? ? 希望以上回復能幫助到您,感謝您給我一個五星好評~
之前的分錄是借,管理費用,貸,其他應付款,如果沖紅的話就沒有了呀,
正確的分錄怎么做呢
哦哦,那就紅沖這個分錄,沒有其他分錄了
50萬確實花出去了呀
如果作為老板的捐贈可以嗎?具體應該怎么操作呢
是花了,是老板個人給的,重點沒有任何的憑證,入費用不是虛增成本費用么,如果是公司付的有貸方銀行,
那就是說,在賬面上不體現(xiàn)
對的,因為不能入費用把季度利潤減了,雖然在年度要調(diào)增,但這本身不是公司費用,稅務季度也比對成本費用和收到發(fā)票的差異