無需額外預(yù)繳。原發(fā)票若已按規(guī)定預(yù)繳,紅字沖銷后通過申報(bào)調(diào)整即可;若原發(fā)票未預(yù)繳,需先補(bǔ)預(yù)繳,再憑紅字發(fā)票調(diào)整。

小規(guī)模納稅人,途順建筑工程有限公司 前幾天開了10萬的專票給朋友公司,然后他今天打了16.5萬給我 想要我把這筆錢提現(xiàn)。我想請問可以在不要交稅的情況下把這筆錢取出來?(剛剛開了6個(gè)人的工資卡,但是沒在15號之前沒有寫在公司那個(gè)稅務(wù)上
老師,請教一下,12月我們有弄了一張數(shù)電紅字發(fā)票,由于工作人員失誤,這張紅字發(fā)票沒有開具出來,今天開具出來了,那這筆收入是在2023年要記錄進(jìn)去的,那1月開出來了紅票是不是這筆負(fù)數(shù)就算2024年的,所得稅匯算清繳的時(shí)候怎么操作呢
老師,請問我3月開錯(cuò)的一張發(fā)票,然后當(dāng)時(shí)沒有作廢,現(xiàn)在4月7號今天紅沖的這張發(fā)票,我報(bào)稅3月的 還需要報(bào)3月開出這張正數(shù)發(fā)票的稅嗎,還是說4月紅沖了 就沒有這種發(fā)票的稅了呢
這個(gè)問題請廖君老師來回答,1.我們公司收到的一張七月9對方給我們開的一張專用發(fā)票,我問怎么查是否勾選認(rèn)證了?2.如果在紅字發(fā)票信息錄入里找到這張發(fā)票,當(dāng)確認(rèn)出紅字信息單時(shí),系統(tǒng)顯示這張發(fā)票未做用途確認(rèn),不允許購買方發(fā)起紅沖,是不是就表示這張發(fā)票我們沒認(rèn)證?3.那這種情況,(雖然跨月了,想紅沖,數(shù)電發(fā)票他們沖也和當(dāng)月沖一樣,自己方開紅字信息表,自己方開紅字發(fā)票?
請廖君老師回答,1.紅字發(fā)票業(yè)務(wù)的第二個(gè)紅字信息確認(rèn)單處理的情況是不是只有我們是銷方,專票對方勾選認(rèn)證的情況我們開紅字發(fā)票前需要進(jìn)這個(gè)里面確認(rèn)下?2.像昨天我怎問你的普票跨月也是在第一個(gè)紅字信息確認(rèn)單錄入里直接提交就完成了嗎?還是錄入完還得進(jìn)紅字發(fā)票開具模塊找到這張發(fā)票進(jìn)行紅沖?3凈什么情況 下用到紅沖?
老師,汽油開專票,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
我公司是商業(yè)管理公司,為商場經(jīng)營商戶提供管理服務(wù)。為促進(jìn)銷售,我公司發(fā)放消費(fèi)券,消費(fèi)者領(lǐng)取消費(fèi)劵以后在商場消費(fèi),經(jīng)營商戶收到消費(fèi)券后跟我公司結(jié)算。那么我公司支付給商戶的消費(fèi)劵結(jié)算款該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢
老師,我公司要做資產(chǎn)減值入賬,需要哪些資料,才能稅前扣除?或者說是做為會計(jì)記賬的佐證。
老師 合作社理事長和成員可以做工資表發(fā)工資嗎,年底利潤分紅和發(fā)工資不影響對嗎
老師,請問勞務(wù)公司申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬,產(chǎn)生的個(gè)稅工人自己怎么繳納呢?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過免稅標(biāo)準(zhǔn)申報(bào),我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過免稅標(biāo)準(zhǔn)申報(bào),我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師,出口企業(yè)得港雜費(fèi)無論哪種成交方式在境內(nèi)產(chǎn)生的費(fèi)用都是要帶稅率的發(fā)票對吧?跟成交方式?jīng)]關(guān)系對吧?
老師你好,建筑公司,買的百葉窗,我記的材料其實(shí)是直接賣了,那后來進(jìn)的百葉窗我還記材料嗎,能記庫存商品嗎
老師,請問我們公司是銷售豬肉的,增值稅可以免稅,但下游一定要我們開專票,請問是按9個(gè)點(diǎn)開嗎?按9個(gè)點(diǎn)只開這一家客戶,會影響我賣給其他客戶的免稅身份嗎?


本來開一張票就好,上個(gè)月沒開紅沖的就變成了兩張票,然后我今天把兩張都紅沖了,今天又開出一張票,這樣子上個(gè)月的兩張都紅沖了,是不是預(yù)繳今天開出的就好?
同學(xué)你好 對的 是這樣
那預(yù)繳稅期是選擇這個(gè)月還是上個(gè)月呢?
沖后原金額會在申報(bào)時(shí)抵減,不產(chǎn)生實(shí)際納稅義務(wù))。 稅款所屬期:按今天開票的所屬期(本月) 預(yù)繳。因?yàn)樵鲋刀愵A(yù)繳的所屬期與發(fā)票開具月份一致,紅沖是對上月錯(cuò)誤的糾正,不改變當(dāng)前正確發(fā)票的納稅義務(wù)時(shí)點(diǎn),所以在東莞項(xiàng)目所在地預(yù)繳時(shí),稅款所屬期選擇本月即可。 紅沖不影響新開票的預(yù)繳,僅就今日正確發(fā)票按本月所屬期預(yù)繳。
好的,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝