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管理費用和其他應(yīng)收款分錄怎么做

2025-11-07 16:11
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-11-07 16:11

借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款

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你好借其他應(yīng)收款,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤
2021-05-25
借管理費用 負(fù)數(shù),貸其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù)
2020-09-14
同學(xué)你好 可以的 這樣做可以
2024-04-25
你好,如果是公司承擔(dān)的,直接是在應(yīng)付職工薪酬---社保里面核算的,那個個人承擔(dān)部分,是作為其他應(yīng)收款的,一般每個月發(fā)放工資的時候,再沖減應(yīng)付職工薪酬---工資
2020-12-02
你好,做兩筆分錄把上個月沒有發(fā)票的分錄紅沖,然后再按發(fā)票金額入賬
2020-08-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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