你好,如果是公司承擔(dān)的,直接是在應(yīng)付職工薪酬---社保里面核算的,那個個人承擔(dān)部分,是作為其他應(yīng)收款的,一般每個月發(fā)放工資的時候,再沖減應(yīng)付職工薪酬---工資

計提社保分錄如下: 借:管理費用(公司承擔(dān)部分) 其他應(yīng)收款(個人承擔(dān)部分) 貸:其他應(yīng)付款-社保 老師,這個分錄是啥意思?其他應(yīng)付款在貸方是啥意思
借:管理費用(公司承擔(dān)部分) 其他應(yīng)收款(個人承擔(dān)部分) 貸:其他應(yīng)付款-社保 老師,就是這個其他應(yīng)付款是個什么含義?發(fā)生了什么行為這里要寫其他應(yīng)付款?
扣繳社保怎么做分錄記錄在管理費用里面還是其他應(yīng)收款里面 公司的是管理費用個人承擔(dān)的的是其他應(yīng)收款對嗎
請教老師: 上月社保扣款記帳: 借:管理費用-社保 貸:銀行存款 本月發(fā)現(xiàn)這個人不是公司正式員工只是在公司代買社保的,所以費用應(yīng)該由他個人承擔(dān),本月可否這樣做分錄調(diào)整上個月的帳?: 借:管理費用-社保 -1200 貸:其他應(yīng)收款 1200
公司員工因產(chǎn)假無法上班沒有工資,社保全部自己承擔(dān),掛其他應(yīng)付款,應(yīng)該如何做分錄?是借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款個人嗎?我司是先繳納社保然后從工資里扣除
其他資產(chǎn)指的是什么?
老師,你好。500元以下的零星支出怎么據(jù)實扣除, 如果不是一天買的,確實跟生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān),金額一百兩百物品又不能取得發(fā)票的,怎么在所得稅前處理呢
你好老師,在學(xué)習(xí)實操的時候,老師講到增值稅申報時填寫的金額是利潤表首行的營業(yè)利潤的數(shù)據(jù),也就是說,營業(yè)利潤的數(shù)據(jù)與增值稅的數(shù)據(jù)是一致的,請問營業(yè)外收入一律不繳納增值稅嗎,謝謝
老師好,生產(chǎn)企業(yè),前期投入的建的廠房的錢都是老板用自己賬戶打進對方賬戶個人卡里,對方開票需要加點,廠房已經(jīng)建成幾個月,已投入使用幾個月,幾百萬的廠房,請問給補入到賬里嗎?有什么注意事項?
發(fā)票的抵扣期限是多久
個體戶做跨境電商的,在TikTok平臺,賣給國外,要不要交增值稅
費用發(fā)票開了可以不入賬不入費用嗎
發(fā)票單位用“噸”,報關(guān)單上單位用“千克”不一致影響退稅嗎
這題看不懂,老師,怎樣認為是會計上確認收入?
老師,非盈利組織,主要就是收入捐贈者捐贈助學(xué)金,這個助學(xué)金是限定性資產(chǎn)嗎?然后我支付出去的時候選擇了業(yè)務(wù)活動,捐贈支出助學(xué)金,我在期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候收入捐贈都限定資產(chǎn)里面去了,但是我支付的助學(xué)金結(jié)賬到非限定里面去,導(dǎo)致期末我限定性資產(chǎn)正數(shù),非限定數(shù)據(jù)是負數(shù),這個是不是不對