你好,這里的24857.82 ,是含6%稅款? 還是不含的??

#提問#給客戶代付的運(yùn)費(fèi)含稅1萬玩,稅率為6%。 產(chǎn)品銷售額含稅為10萬,現(xiàn)在客戶說要把這個運(yùn)費(fèi)加入到產(chǎn)品中開13%的發(fā)票給客戶。這個運(yùn)費(fèi)的稅率為6%,現(xiàn)在要開13%給客戶,是怎么計(jì)算
客戶要開票是不含稅價是59500,然后讓我自己給他算加上百分之一的稅,我怎么算啊,讓我給他算完稅,加上稅錢,開票收入是開多少
我是一般納稅人公司稅率13%給客戶開票含稅金額10852元我們要求客戶加6個稅點(diǎn)怎么開票怎么算呢
我們公司是一般納稅人(增值稅6個點(diǎn)) 。先在要開票給客戶10萬(含稅)?,F(xiàn)在要付給供應(yīng)商5萬(小規(guī)模只能開3個點(diǎn))?,F(xiàn)在我要怎么計(jì)算才能平衡。意思是我要給客戶加收多少錢才能彌補(bǔ)我進(jìn)項(xiàng)3個點(diǎn)不是6個點(diǎn)的差額
我們的產(chǎn)品,給客戶定的不含稅價是10元/個,那如果客戶要開票,需要加幾個稅點(diǎn),怎么算?
費(fèi)用發(fā)票開了可以不入賬不入費(fèi)用嗎
發(fā)票單位用“噸”,報關(guān)單上單位用“千克”不一致影響退稅嗎
這題看不懂,老師,怎樣認(rèn)為是會計(jì)上確認(rèn)收入?
老師你好,跨境電商出口退稅,前期要做哪些準(zhǔn)備,具備什么條件,走哪種貿(mào)易方式?
個體戶查賬征收,一個月開2萬的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話大概要交多少?
老師,一個公司向銀行借了款,然后又向別的公司轉(zhuǎn)賬,來回倒貸,這樣分錄怎么做,又什么風(fēng)險,可以不做這個賬戶的賬嗎
公司買的二手車邁巴赫,這個還需要繳納豪車稅嗎
對于您向中國大陸消費(fèi)者銷售的電子商務(wù)業(yè)務(wù),您仍然需要一個大陸注冊的實(shí)體(無論是您自己的還是服務(wù)提供商的)來充當(dāng)海關(guān)用途的IOR/EOR。海南自貿(mào)港不能履行這個角色,因?yàn)橄鄬τ谥袊箨懙年P(guān)稅領(lǐng)土,它基本上被視為"離岸"。 有這方面的問題嗎?
雙抬頭報關(guān)單可以正常退稅嗎
綜合題 ,屠某屬于虛開增值稅專用發(fā)票,怎么理解?說的詳細(xì)點(diǎn)


是價稅合計(jì)的
你好,根據(jù)你的描述,24857.82是價稅合計(jì)金額,6%的稅率,稅雙方平攤。 那開票金額=24857.82/1.06*(1%2B6%/2)
那我是一般納稅人6%的稅率,客戶是小規(guī)模只能給我開3%的稅率,不想吃虧的話,我要讓客戶又另外開3%的稅率的票給我,在24857.82這個基礎(chǔ)里又是怎么核算的呢?
你好,是你們供應(yīng)商給你們開3%專票的意思??
是的是的
根據(jù)你的描述,24857.82是價稅合計(jì)金額,6%的稅率,稅雙方平攤。 那開票金額=24857.82/1.06*(1+6%/2)這個算的是不是不對呀
你好,24857.82的含稅金額,3%的稅率,稅雙方平攤。 那對方給你開票的金額=24857.82/(1%2B3%)*(1%2B3%/2)
不是你算的這個意思,是在這個基礎(chǔ)上,我要讓客戶,在我不吃虧的基礎(chǔ),他還要加稅點(diǎn)給我開多少票
根據(jù)你之前描述,就是這樣計(jì)算沒錯啊。除非你描述不準(zhǔn)確
這樣算和直接用總額除以2沒區(qū)別呀?
你好,你所說的總額除以2,麻煩給個計(jì)算式子