那么開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票沖

原料領(lǐng)到車(chē)間后,發(fā)現(xiàn)有不良品,退回到不良品倉(cāng),這個(gè)要怎么記賬,會(huì)計(jì)分錄怎么做
先給客戶發(fā)送由于質(zhì)量問(wèn)題的補(bǔ)貨產(chǎn)品,客戶收到后再把不良品退回來(lái)給我們,那樣我們收到退回的不良品怎么做分錄,這批不良品有些還能再處理成良品入庫(kù)。
請(qǐng)問(wèn)不良品補(bǔ)發(fā)貨,公司不收費(fèi),客戶那里的不良品到時(shí)候會(huì)退回,怎么做賬務(wù)處理
老師問(wèn)一下,我們工廠生產(chǎn)塑粉,有的發(fā)貨給客戶又退回來(lái)是4件不良品送換1件良品給客戶,有的不退回,不良品直接按多少元一公斤折款付款給客戶,這樣賬怎么處理?
請(qǐng)問(wèn)下當(dāng)月材料有做暫估入庫(kù),次月發(fā)現(xiàn)有不良品,退回去一部分,這個(gè)跨月了,要怎么處理呢?
老師,我司和A地產(chǎn)合作康養(yǎng)項(xiàng)目,A地產(chǎn)出房子,我司出裝修,按35 65分成!請(qǐng)問(wèn)如何入賬?
我想問(wèn)下這個(gè)分錄要怎么寫(xiě)?
小規(guī)模納稅人開(kāi)出1%專用發(fā)票給客戶,客戶也是按1%抵扣是嗎?
老師,汽油開(kāi)專票,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
我公司是商業(yè)管理公司,為商場(chǎng)經(jīng)營(yíng)商戶提供管理服務(wù)。為促進(jìn)銷售,我公司發(fā)放消費(fèi)券,消費(fèi)者領(lǐng)取消費(fèi)劵以后在商場(chǎng)消費(fèi),經(jīng)營(yíng)商戶收到消費(fèi)券后跟我公司結(jié)算。那么我公司支付給商戶的消費(fèi)劵結(jié)算款該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢
老師,我公司要做資產(chǎn)減值入賬,需要哪些資料,才能稅前扣除?或者說(shuō)是做為會(huì)計(jì)記賬的佐證。
老師 合作社理事長(zhǎng)和成員可以做工資表發(fā)工資嗎,年底利潤(rùn)分紅和發(fā)工資不影響對(duì)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)公司申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬,產(chǎn)生的個(gè)稅工人自己怎么繳納呢?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺(tái)銷售額319169.43元,其中 第三季度開(kāi)具紅沖專票47000元,開(kāi)具普通發(fā)票6.4萬(wàn)(是線上客戶要求開(kāi)具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過(guò)30萬(wàn)增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫(xiě)金額及對(duì)應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問(wèn)郭老師,填寫(xiě)第3欄,稅務(wù)提示未超過(guò)免稅標(biāo)準(zhǔn)申報(bào),我是要扣減填寫(xiě)到10欄嗎?老師怎么填寫(xiě)?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺(tái)銷售額319169.43元,其中 第三季度開(kāi)具紅沖專票47000元,開(kāi)具普通發(fā)票6.4萬(wàn)(是線上客戶要求開(kāi)具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過(guò)30萬(wàn)增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫(xiě)金額及對(duì)應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問(wèn)郭老師,填寫(xiě)第3欄,稅務(wù)提示未超過(guò)免稅標(biāo)準(zhǔn)申報(bào),我是要扣減填寫(xiě)到10欄嗎?老師怎么填寫(xiě)?


那如果是換貨呢?
換貨換的是相同的,不需要開(kāi)票
A產(chǎn)品換成B產(chǎn)品,價(jià)格不一樣
那么需要紅沖,再重新開(kāi)票
那打折商品呢
一樣的按打折后的金額做賬
那我開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的按原價(jià)的哦
那這個(gè)賬務(wù)處理方便不是要充嗎?
后期付款打折,打折的金額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入