是的,就是那樣計(jì)算的

某生產(chǎn)果酒企業(yè)為增值稅一般納稅人,月銷售收入為。140.4萬元(含稅),當(dāng)期發(fā)出包裝物收取押金4.68萬元,當(dāng)期逾期未歸還包裝物押金為2.34萬元,該企業(yè)本期應(yīng)申報(bào)的銷項(xiàng)稅額為()萬元。
提問:老師,已知進(jìn)項(xiàng)稅額10957.97元,已知稅負(fù)1.6%,怎么計(jì)算出當(dāng)月的銷項(xiàng)發(fā)票的不含稅收入,累計(jì)的不含稅收入3707161元,銷項(xiàng)發(fā)票開了一部份,不含稅收入14945.13元,銷項(xiàng)稅額1942.87元,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出5963.54元,稅負(fù)定了1.6%,怎么倒推出客戶還需要開多少金額的發(fā)票呀?我算不出來[捂臉],請老師幫幫忙,謝謝
借:應(yīng)收賬款100元(不含銷售稅、銷項(xiàng)稅) 貸:主營業(yè)務(wù)收入95元 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅5元(銷項(xiàng)稅額) 問題:應(yīng)收賬款100元中已經(jīng)含了5元的銷項(xiàng)稅了,為什么后面又加個(gè)括號說不含銷售稅、銷項(xiàng)稅?
A公司為-一般納稅人,2019年8月份銷售情況:1.銷售廚具100件,不含稅價(jià)400元/件,專用發(fā)票上金額40000元,稅率13%,稅額5200元。另收包裝費(fèi),專用發(fā)票列明金額500元,稅率13%,稅額65元,款項(xiàng)存入銀行。請計(jì)算該項(xiàng)業(yè)務(wù)應(yīng)申報(bào)的銷項(xiàng)稅額為名少?
某生產(chǎn)果酒企業(yè)為增值稅一般納稅人,月銷售收入為139.2萬元(含稅),當(dāng)期發(fā)出包裝物收取押金為4.64萬元。該企業(yè)本期應(yīng)申報(bào)的銷項(xiàng)稅額為()。A20.4萬元B20.74萬元C16.55萬元D
費(fèi)用發(fā)票開了可以不入賬不入費(fèi)用嗎
發(fā)票單位用“噸”,報(bào)關(guān)單上單位用“千克”不一致影響退稅嗎
這題看不懂,老師,怎樣認(rèn)為是會(huì)計(jì)上確認(rèn)收入?
老師你好,跨境電商出口退稅,前期要做哪些準(zhǔn)備,具備什么條件,走哪種貿(mào)易方式?
個(gè)體戶查賬征收,一個(gè)月開2萬的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話大概要交多少?
老師,一個(gè)公司向銀行借了款,然后又向別的公司轉(zhuǎn)賬,來回倒貸,這樣分錄怎么做,又什么風(fēng)險(xiǎn),可以不做這個(gè)賬戶的賬嗎
公司買的二手車邁巴赫,這個(gè)還需要繳納豪車稅嗎
對于您向中國大陸消費(fèi)者銷售的電子商務(wù)業(yè)務(wù),您仍然需要一個(gè)大陸注冊的實(shí)體(無論是您自己的還是服務(wù)提供商的)來充當(dāng)海關(guān)用途的IOR/EOR。海南自貿(mào)港不能履行這個(gè)角色,因?yàn)橄鄬τ谥袊箨懙年P(guān)稅領(lǐng)土,它基本上被視為"離岸"。 有這方面的問題嗎?
雙抬頭報(bào)關(guān)單可以正常退稅嗎
綜合題 ,屠某屬于虛開增值稅專用發(fā)票,怎么理解?說的詳細(xì)點(diǎn)


除了這個(gè)方法計(jì)算補(bǔ)的稅額,還有其他方法計(jì)算要補(bǔ)的稅額么?
就是補(bǔ)交漏申報(bào)收入的增值稅
只有這個(gè)方法計(jì)算稅額么
是的,現(xiàn)在是補(bǔ)交,就是補(bǔ)交漏申報(bào)的收入