對的是的,是這么做的。

請問財務報表跟企稅表第二三季度都是預估的,那第四季度申報數據是對的,可以直接按著第四季度報,不去稅務局更改前面的申報數據嗎?
老師,第四季度不能加計扣除嗎?剛才不是說第三季度享受了,第四季度我們一月申報也能享受嗎
想問下老師,小規(guī)模企業(yè)所得稅季報中,第一季度,第二季度,第三季度,第四季度中,所填數據是根據你稅務登記開始,算起,還是根據所開戶年度填寫,比如,我們是10月份稅務登記,一月份報稅,那我是填寫第一季度,還是填寫第四季度
小規(guī)模納稅人,9月新開帳,電子稅務局第三季度增值稅報了十萬,第四季度報了五萬。全年累計15萬 后因調賬問題。記賬軟件第三季度實際是0,第四季度是15萬。全年累計15萬 請問這種情況還有更正第三第四季度的增值稅申報嗎?
老師,請問我第三季度的財務報表填錯了,然后現在是第四季度的納稅期,我必須要先更正第三季度的財務報表才可以報第四季度嗎?
我公司是商業(yè)管理公司,為商場經營商戶提供管理服務。為促進銷售,我公司發(fā)放消費券,消費者領取消費劵以后在商場消費,經營商戶收到消費券后跟我公司結算。那么我公司支付給商戶的消費劵結算款該怎么進行賬務處理呢
老師,我公司要做資產減值入賬,需要哪些資料,才能稅前扣除?或者說是做為會計記賬的佐證。
老師 合作社理事長和成員可以做工資表發(fā)工資嗎,年底利潤分紅和發(fā)工資不影響對嗎
老師,請問勞務公司申報勞務報酬,產生的個稅工人自己怎么繳納呢?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報表怎么填寫金額數據,是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標注填寫金額及對應欄數!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務提示未超過免稅標準申報,我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報表怎么填寫金額數據,是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標注填寫金額及對應欄數!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務提示未超過免稅標準申報,我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師,出口企業(yè)得港雜費無論哪種成交方式在境內產生的費用都是要帶稅率的發(fā)票對吧?跟成交方式沒關系對吧?
老師你好,建筑公司,買的百葉窗,我記的材料其實是直接賣了,那后來進的百葉窗我還記材料嗎,能記庫存商品嗎
老師,請問我們公司是銷售豬肉的,增值稅可以免稅,但下游一定要我們開專票,請問是按9個點開嗎?按9個點只開這一家客戶,會影響我賣給其他客戶的免稅身份嗎?
老師你好?,F在有個亞馬遜的公司,做賬需要企業(yè)提供什么資料?