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收到業(yè)務招待費的專票,無法抵扣可以直接進費用嗎,申報報表的時候進項稅額轉(zhuǎn)出

2025-11-06 20:34
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-11-06 20:35

您好,可以的, 這個就是直接計費用中

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快賬用戶4885 追問 2025-11-06 20:38

10月份待認證進項稅額,11月份抵操作扣,需要通過待抵扣進項稅額過度嗎,還是直接借:進行稅額貸待認證進項稅額

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齊紅老師 解答 2025-11-06 20:49

要的,要通過待認證這個科目

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您好,可以的, 這個就是直接計費用中
2025-11-06
你好,這個跟業(yè)務招待費一起入賬就可以的。報稅的時候,在不在賬上體現(xiàn)都沒關系,因為稅務局那邊都是有數(shù)據(jù)的
2020-10-14
是的,就是你說的那樣處理
2023-07-14
你好 價稅合計入費用去 。 你增值稅平臺選擇勾選不抵扣就行了。
2020-09-28
可以的,沒問題的,賬務處理完全正確。
2022-03-15
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職稱:注冊會計師,稅務師

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